发出材料时 借 委托加工物资 贷 原材料 发生加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 收回: 第一种情况 继续加工用应交税费来核算,在以后环节中可抵扣 借:库存商品 应交税费-应交消费税 贷:委托加工物资 第二种情况 直接销售的要将消费税计入委托加工物资成本中 借 委托加工物资 贷 银行存款/应付帐款 (或其他科目)
老师,我想问一下,边际贡献率越高越好吗,麻烦帮我详细说明一下
麻烦老师看一下这个问题(越详细越好)!!!
请问这个题是怎么做的?越详细越好。谢谢。
老师您好,请问这题怎么做,详细分析一下,越详细越好。
麻烦老师尽快解答,越详细越好
你好老师,我想问下学堂除了会计证书方面的培训,有没有考公考编的课程?
12月份登记凭证登记错了,正确的是B公司的应付账款,登记成了A公司的预付账款。1月份调了帐调到B公司。同时1月份预付款给B公司,并且超过12月份的应付款金额。现在帐上又有应付款明细又有预付款明细有没有影响?(目前还没收到B公司发票)发票来了怎么做账?
钢结构公司,采购热水器,油烟机这种入固定资产好,还是入办公费好?
哈啰早上好,客户一般纳税人上个月开错了票没及时红冲,这个月才发现,有什么方法不[破涕为笑]。除了这个月先交 再红字 下个月抵,还有其他方法没有
进项是彩色胶带 开出去是胶带 可以吗
年末财务结算都要做什么呀
老师,我的社保如下图,这样写对的吧?我看有的会计是直接借管理费用,社保费用,然后贷应付职工薪酬,社保就这样2笔就好了
老师请问假设24年度长投成本法变为权益法,调整以前年度损益100万元,未影响当期2024年损益,这100万汇算清缴的时候,在A105030表里,应该如何填写,持有收益下的账载金额写100w,税收金额0,纳税调减100w,对吗?以前的亏损非常多,可以写账载金额100,税收金额100吗?
老师、你说我想打开24年第四季度的增值税申报表已经报送了的。在哪里打开
怎么能发图片?省的编辑那么多数字了?
实际成本是否相同?为什么?
同学,你好,从以上会计分录可以看出实际成本不相同 继续加工用应交税费来核算,在以后环节中可抵扣,所以不包含在成本里 直接销售的要将消费税计入委托加工物资成本中,所以成本会高于继续加工的