你好 1. 可以但是需要有合同约定 2; 你们走往来处理 走应付账款 处理哈
老师你好,请问下,A公司代B公司支付货款给C公司,B公司是A公司的供应商,分录怎么做?借:应付账款 -B贷:银行存款
老师,A公司跟银行贷款,银行以货款的形式付给B公司,B公司再以退货款的形式付给A公司,可否,B公司有无风险。
老师你好,老板有A和B,2个公司,A公司从银行贷款给B公司使用,B公司按银行利息付款到A公司,银行再直接从A公司帐上扣除,这利息,A公司要开票给B公司吗
A 公司通过B 公司向银行借款,银行贷款发放到B公司之后直接转给A 公司,利息也由A公司按时支付给B 公司,然后由B公司支付给银行,相当于B公司只是中间人,那么B公司可以做代收代付吗,还是应该按照B公司向银行借款做一笔,B公司借款A公司再做另外一笔
老师,你好。我公司A欠B公司借款,现在A公司向银行借了笔贷款,A公司要将20万还给B公司,但银行说这笔贷款不能用于还款,老板想以业务形式B开票给A,A再转账给B,请问会计有啥风险?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师您好,我们是电梯销售、安装公司,请问老旧电梯更换的业务,回收客户处置的旧电梯之后该怎么处理?客户开了电梯的发票
社保部门拨付男职工护理假津贴怎么做帐?
老师,有个员工扣了3月她的社保的钱,但没给她买3月的社保,4月要怎么弄?
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
跨年度退货的详细账务处理,账套里没有以前年度损益调整科目
2024年有一项营业外支出是逾期缴税滞纳金,填写企业所得税汇算清缴【一般企业成本支出明细表】里,是填在“罚没支出”还是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老师电梯的发票预付款怎么做账
合同是A公司和B公司的约定吗
你好; 是的。 你们要约定的 ; 是的 特别是退货 和 取消合同的条款列清楚的
老师能再提示的具体一点吗?
比如为什么要退货呢
或者为什么要退货款呢
你好 ; 可以的。 退货你们自己约定; 比如 质量问题 就退货 或者是 你们无法 提供货物 导致退货款 这些理清楚
为什么A公司贷款银行不直接给到,而是要给到B公司呢
你好; 这个一般是经营贷 ; 银行不会给A 自己的; 要直接付款给对方 销售方的
这是一种方式哈。
你好; 是的。 一般银行不会直接给你们的。 主要是看你贷款的理由的; 到时会按你们贷款事由去支付的
退货款跟收到货款的时间间隔有要求吗?太短也不行吧
还是说都根据合同来
是的,不要间隔太短了,合理一些哈
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好
老师,我再确认一下,昨天说的问题,货款退回给A公司,不是退给银行吗?
你好 ; 货款退给A公司; 你可以 退回去给A公司银行的或者是法人代收 ;
老师,我没明白
意思 不是银行 支付给B了吗 。 B 后面还给A了 。 A 最后按期还给银行呀 ; 这个 应该不难理解的
本来是货款,现在成了骗贷
你好 ; 不是骗贷 ; 你们本身是 货款 ;但是你们不是 为了经营发生的贷款吗 ? 你们一开始为了支付B ;现在不是合同取消了 B 是不是要 把 支付的款还给A ;