你好!直接自动获取就可提
老师,我是小规模纳税人,上个季度只开了普票,没有开专票,填增值税申报表的时候,附表是不是不用填数据,有专票的话,附表才需要填减免的2%
老师,我们是小规模纳税人,我平时开具发票时直接选择的征收率是1%,但是我报增值税的时候发票数据汇总提取到的数据同样是按照1%开具的数据,那我增值税及附件费申报变表里没有1%征收率的应征增值税不含税销售额 我需要怎么填表呢?
老师,小规模纳税人没有差额征税的内容就不用填附表一吧,但是我打开表里面有数据,是我们开票的数据,这个要怎么处理?
小规模纳税人 增值税附表一 我们这个月没有差额开票 是不是可以不填 要填的话用不含税销售额 *1.03吗
老师,小规模报增值税,期中有一个表 附列资料一,这个要怎么填写?我们1-3月就开了一张3%的专票和三张1%的普票。打开这个附列资料一,里面自动有数据
看到的老师们好,我小叔子是一个公司的经理,老板被抓了,现在发他邮箱一些发票让他去说明情况,怎么说才能推脱自己的责任。发票是购买一些公司的办公用品,当然是假票,套出钱用来给客户送礼。有这方面经验的老师帮帮忙,谢谢老师。
计算这个消费税是不得扣减旧货物的收购价格,就是正常销售50台,以旧换新20台。要加上
老师,问一下,企业从个人租赁的房屋用于办公,企业需要缴纳房产税么
我公司买了一个探矿权,探矿权地不在营业执照注册地。这个对后期取得采矿权有影响吗?
公司问个人租的房子,产生的水电费,房东没法开票给个人,只有收款收据,公司可以入账吗,需要所得税税前扣除吗
老师你好,转账的时候,用途可以写培训费加人名吗,就是用途可以自己编写吗
老师,那像餐饮业购入的食材一次计入主营业务成本,就会出现成本倒挂,那是不是可以先都计入原材料,然后再根据当月的收入按百分比转到主营业务成本,也不用附附件啊
老师,24年暂估成本费用一直没有发票冲回,汇算清缴调增,那账怎么处理?
老师您好,我们是信息服务公司,是一般纳税人,帮企业招人那种,对外开具的是信息服务费发票,有时候服务收入发票未当月开具,账上先做的预收账款。但信息服务费的进项发票基本当月都能收回,收回后若做主营业务成本,就会导致成本大于收入,配比不对,这种情况下的信息服务费要入什么科目好啊?
老师本来我们谈好了是1千块钱,这1千块钱是纯收入,但是对方要求开百分之三的专票,这样我们需要收拾收回来这个税钱,应该给对方开多少发票
老师,你帮我看一下,我没有听懂你的意思
你好,主表直接填写这里就可以了
其他表不用填,但是附表一这里的数据需要修改吗?
你好,季度不超过45万免税这张表不用填了