2018 借:营业收入1000 贷:营业成本1000 借:营业成本200 贷:存货200 2019 借:未分配利润200 贷:营业成本200 借:营业成本40 贷:存货(1000-800)*(1-80%)=40 借:营业收入500 贷:营业成本500
母公司P公司和子公司S公司组成的企业集团在编制2018年和2019年合并财务报表时,存在以下有关存货的交易:(1)S公司2018年利润表的营业收入中有1000万元系向P公司销售商品实现的销售收入,对应的销售成本为800万元。P公司购进的该商品2018年未对外销售,全部形成年末存货。(2)2019年上半年,P公司将2018年从S公司购进的商品,对外销售其中的80%,实现销售收入1000万元,剩余20%的存货至年末仍未售出。(3)2019年下半年,P公司又从S公司购进商品500万元,S公司账上显示的销售成本为400万元。P公司在2019年12月份将该批存货全部对外销售,实现销售收入600万元。(4)假设2018年,P公司账上无期初存货;除上述存货交易外,无其他存货交易。要求(金额单位以万元表示):编制2018年和2019年合并财务报表时在合并工作底稿中有关存货的抵销分录。
母公司P公司和子公司S公司组成的企业集团在编制2018年和2019年合并财务报表时,存在以下有关存货的交易:(1)S公司2018年利润表的营业收入中有1000万元系向P公司销售商品实现的销售收入,对应的销售成本为800万元。P公司购进的该商品2018年未对外销售,全部形成年末存货。(2)2019年上半年,P公司将2018年从S公司购进的商品,对外销售其中的80%,实现销售收入1000万元,剩余20%的存货至年末仍未售出。(3)2019年下半年,P公司又从S公司购进商品500万元,S公司账上显示的销售成本为400万元。P公司在2019年12月份将该批存货全部对外销售,实现销售收入600万元。(4)假设2018年,P公司账上无期初存货;除上述存货交易外,无其他存货交易。要求(金额单位以万元表示):编制2018年和2019年合并财务报表时在合并工作底稿中有关存货的抵销分录。
母公司P公司和子公司S公司组成的企业集团在编制2018年和2019年合并财务报表时,存在以下有关存货的交易: (1)S公司2018年利润表的营业收入中有1 000万元系向P公司销售商品实现的销售收入,对应的销售成本为800万元。P公司购进的该商品2018年未对外销售,全部形成年末存货。 (2)2019年上半年,P公司将2018年从S公司购进的商品,对外销售其中的80%,实现销售收入1 000万元,剩余20%的存货至年末仍未售出。 (3)2019年下半年,P公司又从S公司购进商品500万元,S公司账上显示的销售成本为400万元。P公司在2019年12月份将该批存货全部对外销售,实现销售收入600万元。 (4)假设2018年,P公司账上无期初存货;除上述存货交易外,无其他存货交易。 要求(金额单位以万元表示):编制2018年和2019年合并财务报表时在合并工作底稿中有关存货的抵销分录。
P公司是s公司的母公司,有关存货的内部交易情况如下,X1年,P公司将成本为500万元的商品销售给s公司,收入900万元,款项付清,x1年12月31日,这部分商品,有一半仍为s公司的存货。年末评估剩余存货的时间为300万元x2年,上述内部销售存货全部卖出,6月20日P公司将成本为200万元的商品销售给S公司做固定资产,收入300万元,款项未收,s公司对该固定资产按直线法计提折旧,无残值,预计使用年限五年,无其他内部交易事项,坏账准备计提标准为应收账款期末余额的5%,内部交易坏账准备余额为0,要求编制X1,X2年有关业务的抵消分录
2018年P公司向Q公司销售X商品实现销售收入600万元,该产品销售成本为500万元,P公司收到增值税78万元,其余款项尚未收到。Q公司在2018年已将从P公司购入的该产品全部售出集团以外,其销售收入为720万元,销售成本为600万元,并反映在Q公司2018年的利润表中。编制调整和抵销分录
老师年终财务报表资产总额超过5000万底三和第四季度超过了,应收和应付需要怎样调?要调多少?报表需要怎样改?去年的账也要改吗?
董老师,有问题咨询,您在线吗?
老师,您好,我想问一下,出口退税的生产企业,如何根据税负率去勾选进项发票?比如我这个企业内销100万,出口110万万,那我选多少的进项票保证税负?谢谢
我的需求就是左边是有入库单,右边是出库单怎么自动的根据入库单与出库单自动读取数据自动生成进销存表?需要用到什么公式?因为重点就是我的进货入库单,所有东西会复制就会自动生成,然后出库的时候主要是出库的数量,我想在入库单上自动的能怎么读取,不需要我的手动的一一对应的去做出库数量与单价的填充。
老师好,我这个月报要报买卖合同和营业账簿两个印花税,可是营业账簿只能选择按次,买卖合同只能选择按日期,没法保存,提示有按次就不能按期,这怎么弄。
老师,3月对外开票130万,然后冲红了1月的80万,是直接红冲原收入分录吗,增值税怎么填报
老师好,小规模企业,代开专票的预缴增值税和城建税,发票冲红了,未退税,这个放哪个科目?一直放未交增值税吗
我是一家外贸公司,12月份收汇4000美金,当月兑换人民币,29152.4,汇率是7.1879。1月份报关出口,请问会计分录该如何做?
非居民个人汤姆取得特许权使用费所得8000 元,不考虑其它特殊扣除及减除,按照税法 规定,在实务申报系统中计算显示的其可以 扣除的费用为()元。
老师,您好!公司之间不同银行转账,摘要一般怎么写?比如由基本户转一般户?