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老师您好,预开票如何账务处理

2022-04-02 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 09:51

你好; 你实际业务是什么; 这样好判断科目  。     

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快账用户1750 追问 2022-04-02 09:53

施工收入预开票 开票是为了收款

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齐红老师 解答 2022-04-02 09:54

 你好;  借银行存款  贷  合同负债  ; 应交税费-应交增值税   

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快账用户1750 追问 2022-04-02 16:07

建筑服务

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:12

 你好;    ;  借银行存款  贷  合同负债  ; 应交税费-应交增值税   

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快账用户1750 追问 2022-04-02 16:13

未收款,借:应收账款 贷:合同负债 应交税费--应交增值税

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齐红老师 解答 2022-04-02 16:21

 你好; 是的。 就这样挂分录   

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你好; 你实际业务是什么; 这样好判断科目  。     
2022-04-02
您好,那这个钱还退回来吗?
2023-04-13
您好,这个是可以作为福利费的
2022-09-15
你好,按照之前的证书发票做负数。
2023-08-09
借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入         应交税费-应交增值税 
2023-05-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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