一季度如果超额了,还是需要交纳增值税的
我是建筑小规模纳税人,季度不超45万销售,现在免征增值税,我想问下老师,我需要预交百分之3增值税?如果预交不是免征不了增值税?预交的还能退吗?
老师好,请问小规模现在不是4.1开始如果是3%税率就免征增值税了。那第一季度开票如果超过45万还要交增值税吗?
老师好,原来小规模3%的开票不是季度不超过45万免交增值税嘛?那以前如果超过45万的话,增值税是怎么交的啊?
小规模纳税人,现在优惠政策免征增值税,如果超过一季度开票超过45万,超过了也免征增值税吗?
您好,想问一下,现在小规模纳税人每季度开票不超过45万不用缴纳增值税,开具的3%税率的票也都是免税票,那如果超过了45万需要交税么,超过了时候还按免税计算么
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
从4月开始才不用交是吗
是的,4月才开始免税