你好,已经调增了,不需要再调增的。
2020年暂估了3万,在2021年5月汇算清缴时没有拿到这3万的票,在申报年度报表时已经纳税调增了,想问下老师,那我暂估的这5万怎么冲掉呢?
你好 老师 20年暂估的5万 没有发票21年汇算时 调增了,那么到现在还没取得发票 ,那么22年汇算时 这个5万 还需要调增吗?
老师你好!一般纳税人,2021年用合同暂估采购成本10万元,2022.5.31前发票还没开,所得税汇算需要调增10万?那5月份以后这张发票来了,2022年度所得税汇算时候能调减?还是不需要调整了,谢谢!
21年暂估劳务发票100万 22年回来5万 22年5月份汇算清缴的当月 5月份这个月要冲回暂估吗 报所得税时候已经调增95万 那么会计账怎么处理
老师,22年汇算21年时未收到发票没有纳税调增,税务局也没有查,现在还需要调增吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
只需要调整一次就可以的。
好的 还有 老师 就是工资21年计提了10万,22年5月之前已经全部发放了,那么汇算时,税收金额和账载金额都是10万吗?
你好是的,是这么做的。