同学你好 借:在建工程 60000 应交税费-应交增值税(进项税额)10200 贷:应付账款70200 借:在建工程 1200%2B5000=6200 贷:应付账款 6200 借:固定资产60000%2B6200=66200 贷:在建工程66200
购入不需要安装的机床一台,不含税价款为99450含税运费6000元的税率为7%,五款项已支付起床,已交付生产车间使用
购入不需要安装的机床一台,取得的增值税发票上注明买价为6万元,增值税额10,200元,支付运杂费1200元,发生的保险费用为5000元款项,尚未支付,机床已交付车间使用的会计分录。
小规模纳税人购入不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%),款项己支付,机床己交付生产车间使用
购入不需要安装的机床一台不含税价款99450元,含税运费6000元,赠值税税率为9%,款项已支付,机床已交付生产车间使用,应交税费怎么算呢?
1.购人不需要安装的机床一台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为9%)。款项已支付,机床已交付生产车间使用。2.企业开出转账支票一张,购入一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为9%)。该设备由销售方负责安装安装完毕后支付的含税安装调试费为2600元(增值税税率为9%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
老师个人去税务局开发票需要交税吗自己房子租别人
老师个人怎么开发票啊
无形资产一次性摊销掉了,由于以往年度没有摊销,就四千元,在做汇算时可以一次性扣除吗?如果需要调增的话会有提示吗
老师我们医院租房子那个房子是个人的是要那个人去税务开租房发票吗
货物运输个体营业执照上经营者和地址换了,道路许可证是不是也需要去更换地址?黄牌货车需要过户吗?行驶证上有需要变更的吗?
赵雅和李佳共同成立浙江巨猿商贸有限公司,赵雅占股份的60%认缴出资¥300,000,李家占股份的40%,任教出资¥200,000.2人尚未实际出资
老师按月摊销一年租金10万一个月摊销是多少
老师我们租别人的房子开医院怎么会计分录租房