你月末借本年利润贷所得税费用
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
老师 我看有人说 合伙企业的生产经营属于合伙人自己的 计提的时候:借:其他应税款-股东-张三 贷:应交税费-个人生产经营所得税?
不是 还是所得税费用
你们会计学堂的 实操的课的老师就是这样讲解的?
我都要被弄蒙了
借所得税费用贷应交税费借应交税费贷其他应付款个人支付,你听错吧?你再确认一下炸啥?
我没有看错
麻烦你们核实哈
完整的分录是怎么做的?
借:其他应收-个税 贷:应交税费-个人所得税
你好,这个不对,这两个科目一直有余额,一直挂账的。