你好,在三月份的时候也是可以结转的
合伙企业合伙人的生产经营所得税计提季度的分录:借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 年底的时候 :借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交个人所得税?
老师好:今年3月份的所得税在3月底计提的吧,分录:借所得税 贷:应交税费 应交所得税,结转分录:借:本年利润还是利润分配,贷:所得税
老师,你好,公司一般纳税,预缴第三季度的企业所得税,这样出账对吗 借:所得税费费 贷:应交税费--应交企业所得税 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:所得税费用
老师,本年利润贷10万,年末结转分录1: 借: 所得税费用 5000 贷: 应交税费-应交所得税5000。 分录2借:本年利润10万,贷:所得税费用5000 贷: 利润分配-未分配利润9000。这样做对不对
你好老师。我是小规模纳税人,汇算清缴后交企业所得税,分录是借:应交税费-所得税,贷:银行存款,结转借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-所得税,这样对不对?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
微信扫码加老师开通会员
1月已经结转了损益,3月再结转未分配利润吗
对,三月份在转单位分配利润里面也行