你好 ; 你们这个 不会按一批的固定资产都 只做了一个固定资产卡片吧?
请教一个问题 柠檬云财务软件上 我现在有固定资产清理 但是当月减少的固定资产当月也要计提折旧 但是软件上计提折旧后 处置固定资产就会到下一个月了 我现在应该怎么做才能在当月把折旧计提后处置固定资产呢?
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师好,我想咨询一个关于固定资产的问题,2021年我增加了一批固定资产,当月这批固定资产就卖出去了,当时我也是正常操作,现在我查到累计折旧的数字跟固定资产明细账不一致,这个问题怎么处理呢
你好,老师,跟您咨询一个问题我们又办了一个新厂,一开始的时候进了一批固定资产设备入在了我们现在的这个公司里面,现在想把这一批固定资产转入新的新的公司下面,应该怎么做? 是给新的公司开固定资产发票吗?
咨询一个投资性房地产的问题,当月将固定资产部分转为投资性房地产,固定资产计提折旧,应该还包含投房的这一块折旧(当月减少,当月照提),那投资性房地产累计折旧这一块还要结转其他业务成本吗 我是不是只需要计提完固定资产折旧时,原计入管理费用的固定资产折旧分一块出来计入其他业务成本就可以了吧
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
诊所进货卖给个人需要缴纳印花税吗?进货从个人手里拿货,没有进货票怎么做账,结转成本需要扣除这部分?
在申报免退税申报时,人民币报关的系统怎么补录汇率选择呢
去年记入生产成本了,今年还能改吗老师
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
老师,我们收到保险理赔款,但不用支付了,请问怎么做分录
我想问一下,发票的问题。我在公司做内帐,报税代账做,开专票的账号密码不在我这,开出和收到的转票发给我我能知道,我收到的专票只需要打印作帐就行还是我也要打印留存
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入60
郭老师在吗?只需要郭老师回答
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入6000,贷:应交税费应交增值税60
进的时候做了增加,出的时候做了减少
这一批我都是按照不同型号做的固定资产卡片
应该是这样说,我在2021年11月买增加的,然后在12月份卖出的,12月份卖出的时候,弄了固定资产结转,现在差额就是减少的数字
你好1. 那就不存在的 单独做卡片; 你单独做做增加和减少即可 2; 你变卖了要做固定资产清理分录 。 你有做 科目吗
这个没有做,请问老师应该怎么做,我是以进价卖出去的,因为是一个老板的公司
现在这一批固定资产全部处理了,就是累计折旧跟账面价值这一块数字差
你好; 去做分录。 原来你是少做分录了。 你这个 做 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产; 借银行存款 贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。结转固定资产清理余额到资产处置损益 ;
老师,我能不能只做现在冲减的分录呢
不能只是这样做哈; 按我写的分录处理
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价