无票收入账上做了吗 做了的需要申报30
请问小规模纳税人开具普票30万以下1%税率,报表是按3%申报的,增值税做营业外收入,是按1%做,还是3%
老师,小规模纳税人申报不足30万,百分之一的增值税,但是增值税申报表第10栏增值税就显示百分之三的增值税额,做账时怎么处理,转营业外收入是按照百分之一算还是按照百分之三算?
请问老师,我家是酒店营收,小规模纳税人,做账月收入是30万,但月开票额是15万,申报增值税的时候是按做账营收30万报?还是按增值税15万报?或者一半一半?
老师好!小规模纳税人按季申报增值税,每月做主营业务收入的账务处理要确定增值税吗?平时一季度一般不超过30万的,但是第一季度第一个月营收有20万了,第一季度可能会超30万
老师好!小规模纳税人按季申报增值税,每月做主营业务收入的账务处理要确定增值税吗?平时一季度一般不超过起征点的,但是第一季度第一个月营收有20万了,第一季度可能会超30万
怎么区分无票收入?
我当时给税局打电话问过,税局让我按增值税申报,但我见其他门店说都申报
不开发票 提供了服务或者货物的
酒店的收入都是一块儿的,开发票和未开发票,都是一起进账
那就无票收入正常做账就可以的,要不你的预收账款越攒越多。
明天我把账拍照给老师帮忙看看
可以的,可以看一下的。