你好!同学!应交增值税-2600-15-36+26000-26000
一般纳税人,2021年8月份购货情况:1.购进原材料,取得专用发票,金额20000元,税率13%,税额2600元;另支付运费,取得普通发票,金额500元,税率3%,税额15元;2.购进原材料,取得普通发票,金额10000元,税率3%,税额300元;另支付运费,取得专用发票,列明金额400元,税率9%,税额36元;3.以物易物,用产品换入设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元;会计分录
一般纳税人,2021年8月份购货情况:1.购进原材料,取得专用发票,金额20000元,税率13%,税额2600元;另支付运费,取得普通发票,金额500元,税率3%,税额15元;2.购进原材料,取得普通发票,金额10000元,税率3%,税额300元;另支付运费,取得专用发票,列明金额400元,税率9%,税额36元;3.以物易物,用产品换入设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元;
一般纳税人,2021年8月份购货情况:1.购进原材料,取得专用发票,金额20000元,税率13%,税额2600元;另支付运费,取得普通发票,金额500元,税率3%,税额15元;2.购进原材料,取得普通发票,金额10000元,税率3%,税额300元;另支付运费,取得专用发票,列明金额400元,税率9%,税额36元;3.以物易物,用产品换入设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元;可以抵扣的进项税额有哪些
请你分析1-3题中可以抵扣的进项税额是哪些?一般纳税人,2021年8月份购货情况:1.购进原材料,取得专用发票,金额20000元,税率13%,税额2600元;另支付运费,取得普通发票,金额500元,税率3%,税额15元;2.购进原材料,取得普通发票,金额10000元,税率3%,税额300元;另支付运费,取得专用发票,列明金额400元,税率9%,税额36元;3.以物易物,用产品换入设备,双方分别开专用发票,金额200000元,税率13%,税额26000元
购进原材料,取得专用发票,列明金额40万元,税率13%,税额5.2万元;取得运费专用发票,列明金额1万元,税率9%,税额0.09万元,款项通过银行支付。
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
去年第4季度财报需要更改,能只改财务报表不改第4季度所得税季报吗?改了季报就有所得税和滞纳金
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除
请问老师非盈利组织小规模支付了物业费,借:待摊费用-物业费 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用-待摊费用摊销 贷:待摊费用-物业费,可以不用预付账款用待摊费用科目吗?
老师好!请教:给股东分红是按照工资薪金 7级累计税率交个人所得税吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,被审计单位的招标过程资料纸质版的目前看了20多个项目了,没有发现违规操作问题,怎呢么才能发现大问题?
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗