同学你好,没收短缺十个的押金,这个要从其他应付款里面转到我们的其他业务收入。
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
这个是会计分录这么做, 借其他应付款 贷其他业务收入
收回包装物该怎么做分录啊
同学, 这个是完整的。 1,租赁期满,收回包装物: 借:其他业务支出--包装物摊销 30件 贷:周转材料—包装物(摊销)30件 借:周转材料—包装物(摊销)20件 贷:周转材料—包装物(在用)20件 2,退还押金1800元: 借:其他应付款——退还押金 1800 贷:银行存款(现金) 1800 3,其余10件未能收回,没收其与押金。 借:其他业务成本 10件 贷:周转材料-包装物 10件