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税征税率13% 增值税退税率13% 你好,出口退税查询的结果,这个意思正常开13个点的普通发票,另外进项发票进项税可以退是吗?

2025-04-29 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 17:20

同学你好 对的,只要你收到专票就可以退

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快账用户6528 追问 2025-04-29 17:26

老师,出口日期4月20号,厂家进项发票下月才能开过来,这种情况怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-29 17:27

只要你申请退税之前的月份开来就行

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齐红老师 解答 2025-04-29 17:28

同学你好 这个不影响的哦

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快账用户6528 追问 2025-04-29 17:29

4月份现在需要开出普通发票吗?

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快账用户6528 追问 2025-04-29 17:30

4月份现在用不用确认收入?

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齐红老师 解答 2025-04-29 17:33

收入要确认的,只是不申请退税

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齐红老师 解答 2025-04-29 17:33

收到专票之后再申请

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快账用户6528 追问 2025-04-29 18:38

老师,我是第一次做出口业务,不太懂,现在没有进项发票,如果我开了普通发票,不就产生销项税额了吗?是不是需要交销项税

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齐红老师 解答 2025-04-29 18:39

不需要,你在附表一免抵退那栏填写

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快账用户6528 追问 2025-04-29 18:43

哦好的,明白了,谢谢老师,

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齐红老师 解答 2025-04-29 18:54

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户6528 追问 2025-04-29 20:34

比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 销售额120万、税15.6万, 最后实际退,10.4万对吗?

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齐红老师 解答 2025-04-29 20:44

进来的一百万的货没有都卖出去?

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同学, 月末销项和进项会做一个汇总。 当月应交增值税=当月销项-当月认证抵扣进项
2021-03-31
对于出口货物退税率为0的商品,以下是两种情况的处理方式: 第一种情况:视同内销 1.销项开13个点发票:在这种情况下,您需要开具税率 为13%的发票,以确认销售收入。 2.进项做抵扣勾选:进项发票可以进行抵扣,但需要在申报时进行勾选,以确认可以抵扣的进项税额。 3.正常报税:按照正常的报税流程,将销售收入和进项税额分别填入增值税申报表中,进行申报。 第二种情况:免税不退税 1.销项开0税率:在这种情况下,您需要开具税率 为0的发票,以确认销售收入。 2.进项处理:进项发票不能进行抵扣,因为该商品是免税的。您可以将进项发票进行单独存放,以备后续查询或审计。 3.增值税申报:在增值税申报时,对于该商品的销售额和进项税额,都填入“免税”栏中,进行申报。
2023-12-11
同学你好 你的进项是专票就可以抵扣
2020-10-12
你好,是按照三个点来申请退税
2023-07-07
您好,没错的,就是这么操作
2025-04-07
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