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某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。

2022-03-27 20:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-27 20:21

你好,不考虑疫情优惠政策的话(123600%2B10000/(1%2B3%))*3%

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你好,不考虑疫情优惠政策的话(123600%2B10000/(1%2B3%))*3%
2022-03-27
公司当月应纳的增值税税额=123600*0.03+10000*0.03
2022-03-26
你好同学, 小规模纳税人 取得进项也不能抵扣的 所以应缴纳的增值税为2320/1.03*0.03%2B1000*0.03= 97.57元 仅供参考,纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-22
你好,这里小规模纳税人征收率是按3%计算吗?
2021-11-10
你好同学,稍等回复您
2023-03-03
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