一、简易计税方法的纳税人,不能抵扣进项税。因此该公司当月需要缴纳的增值税是:2340/(1%2B3%)*3%%2B1000*3%=98.16元
【例题2-8】 某公司为简易计税方法纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。 (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2 340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1 000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额
5.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务: (1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发 票注明的价款为500元,增值税税额为80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产 品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。 (3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。 请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
某公司是增值税小规模纳税人,2021年9月发生以下业务:购入货物一批,取得增值税专用发票,注明税额为7800元。以直接收款方式向A公司销售产品一批,开具增值税专用发票,注明价款123600元,已收款。受到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,注明租赁费是10000元。要求:计算公司公司当月应纳的增值税税额。
3.某公司为增值税小规模纳税人,8月发生下列业务:(1)8月6日,购入办公用品,取得增值税专用发票一张,发票注明的价款为500元,增值税税额为80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司销售一批产品,开具的普通发票注明的价款为2340元,已收到货款。(3)8月31日,收到B公司支付的机器设备租赁费,向主管税务机关申请代开增值税专用发票,发票注明的租赁费为1000元,款项已收到。请根据上述材料,计算该公司当月应缴纳的增值税税额。
我是出口企业,出口时按美元报关的,对方汇入的是人民币,有问题吗
你好,因税务查账让补缴税款,25年补了24年2.3.4季度的收入30多万,补缴了增值,附加税和印花税,请问在25年本季度应该怎么记账?
请问最低工资标准,是没扣掉个人社保之前的是吗?
个体工商户营业收入和经营所得是一回事吗?
公司买了一批大闸蟹,茅台,之类的吃的。 送给员工的部分礼品,做员工工资表里面。按申报个税方式把可以吗,员工配合?
老师好:咨询下,季度生产经营所得,预缴申报,如果利润表中成本费用是负数,一般如何填写?系统默认为正数。
你好老师,财务费用显示负数80480.79,啥意思
老师,我们起诉客户胜诉了,现在需要开发票,合同签订的是技术服务费,现在除了合同额以为还需要开逾期利息金额,逾期利息金额应该开什么发票内容?
您好,老师,关于税务局要求,24年企业所得税有些费用超出企业所得税减免比例,要补缴企业所得税,请问我是要调整年度企业所得税汇算,第四季度增值税需要减少费用吗?账务需要调整吗
外购的酒水送人用于招待和送人,需要区分吗?是要视同销售还是进项转出?
第一问80万税额不见了吗
为什么2340要价税分离
而1000不价税分离
第一问是采购的进项税,与销项税额没有关系,不能抵扣进项税。 开具普通发票2340元,需要价税分离。