你好 购入一台需要安装的设备 借:在建工程 20万%2B2000,应交税费—应交增值税(进项税额)26,000%2B180,贷:银行存款20万%2B2000%2B26,000%2B180 安装该设备时 借:在建工程2万%2B2500,贷:原材料 2万,应付职工薪酬 2500 安装完工交付使用 借:固定资产 20万%2B2000%2B2万%2B2500 ,贷:在建工程 20万%2B2000%2B2万%2B2500
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务:(1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。(2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。(3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元。(4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
A公司。为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务一购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价款,20万元增值税,26,000元发生运费2180元含增值税180元全部。款项以银行存款付清,2,安装该设备时领用本企业原材料一批价值2万元应付安装工人费用2500元,三安装完工交付使用,要求根据上述经济业务编制相关会计分录。
A公司。为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务一购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价款,20万元增值税,26,000元发生运费2180元含增值税180元全部。款项以银行存款付清,2,安装该设备时领用本企业原材料一批价值2万元应付安装工人费用2500元,三安装完工交付使用,要求根据上述经济业务编制相关会计分录
A公司。为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务一购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价款,20万元增值税,26,000元发生运费2180元含增值税180元全部。款项以银行存款付清,2,安装该设备时领用本企业原材料一批价值2万元应付安装工人费用2500元,三安装完工交付使用,要求根据上述经济业务编制相关会计分录。
A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务 1:购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价格200000元,增值税26000元,发生运费2180元(含增值税180元)。全部款项以银行贷款付清 2:安装该设备是,领用本企业原材料一批,价值20000元,应付安装工人工资2500元 3:安装完工交付使用 要求:根据上述经济业务编制相关会计分录
老师经营所得个税申报表填写成本的时候都包括哪些
老师 我下面一个员工 比如 让她给我把一个表(这个表里面费用分了很多项目)我让他其中一项单独建立一个表格出来 然后对方说这不这里有 我说你给单独列出来 然后她不愿意配合 最后我语气比较严厉 她就给整理了 说明这个员工是一个什么样子的员工
老师,审计年报,给我们的初稿固定资产里的折旧费用期末数据跟我给他提供的资产负债表不一样啊?这是啥情况?
请问:50岁,私人企业主办会计,中级会计考过了,现在往哪方面发展?迷茫
老师,如果两家公司是同一个法人,那请问可以用同一个地址吗?一家是市区的,一家是园区的,是同一个法人
老师,请问法人能从公司借款吗
就是厂家给我们的返点,正常情况下我们是需要开发票给厂家缴纳增值税的。如果我们没有开发票给厂家,那这笔返点就需要进项税额转出?
个人经营所得,要是0收入,有交社保的,申报可以直接零申报不填收入和费用吗
请教一下,非常感谢!2021年12月1日的当月不是也应该计提折旧吗?(固定资产停用当月也应该计提折旧)为什么题目里面不计提折旧
从报关单到电子税务局退税的流程?报关单可以在电子税务局退税的前提是必须已收汇吗?