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甲公司为增值税一般纳税人,主要从事电视机的生产、销售和提供售后服务业务。2021年5月,其发生如下经济业务。(1)5月1日,向昊天商场销售A型电视机1000台,不含税价为3500元/台,适用的增值税税率为13%,开具增值税专用发票。昊天商场在20天内付清货款,甲公司按合同约定,给予5%的销售折扣。(2)5月2日,购进原材料,取得增值税专用发票注明金额1200000元,税额156000元。(3)5月9日,外购食用油一批,发放给职工作为福利,取得增值税专用发票注明金额100000元、税额9000元。(4)5月10日,因仓管人员管理不当,一批电视机发生人为损坏,经计算所耗费的原材料及相关服务的进项税额为6000元。(5)5月12日,从境外进口一批原材料,海关核定的关税完税价格为200000元,进口关税税率为15%,增值税税率为13%。(6)5月13日,将自产的10台A型电视机无偿赠送给某小学。(7)5月16日,采取以旧换新的方式销售A型电视机100台,每台原价3500元,按折价15%后的款项收取,开具增值税专用发票。(8)5月22日,没收预期未收回的生产资料包装物押金7910

2022-03-26 10:01
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你好请把题目完整发一下
2022-06-06
你好,你这边是需要计算还是写分录呢
2022-10-13
你好请把题目完整发一下
2022-03-26
你好,计算过程是明早发给你
2020-05-14
业务1额的销项税额的计算 5000*2000*13%=130000
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