普通发票还是专用发票?
老师!你好,我想问一下,现在有个客户2017年的税3%发票,说没有备注信息,现在要作废重新开,我们公司是小规模纳税人,这个票作废重新开,能开么?怎样去操作,我们这个月已经开的有1%的税票了,能开么?怎样做
去年12月收到一张专票,开错金额了,我们已经申报抵扣了,现在需要把这张发票作废重新开给我们,我现在要怎么做
老师,我去年有张发票现在需要作废,然后另一家公司重新开同样的票给我们,该怎么操作?谢谢
老师,我们去年有张发票,客户不付款,然后客户说把那张发票作废,重新开给别的公司,让别的公司付款,这样可以吗?
如何查看我们公司开出去的发票有没有被对方抵扣,现在需要作废这一张发票,怎么操作
公司做贷款要把负载调少点怎么调
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
是专用发票
那是否已经认证了?
对,已经认证的,进账税额转出。所得税需要调增吗
需要在税控盘中申请红字发票信息单,将单号提供给对方,对方根据单号开红字发票
相当于那张发票需要作废,我进项税转出。另一家公司今年如果在汇算清缴前开票给我,我可以顶替掉去年那张票吗
可以顶替掉去年那张票
请问具体怎么操作?把进账税转出,调以前年度损益调整,然后把新的发票做到今年的成本里面,这样可以吗
都不通过以前年度损益调整,一负一正,不影响当期损益与增值税
关键是去年的发票呀,我在今年的话账务处理该怎么操作?
先做相反分录,再做蓝字发票分录,一负一正,不影响当期损益与增值税