你好在其它里面填写的如果是开办费。
老师您好,想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时,A类纳税申报表数据都自动生成了,与账上相符,期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额,填写哪里呢?还有我们企业是2021年新成立,亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧?这个怎么填写呢?
老师,您好。企业所得税汇算清缴中办公费纳税调增应填写在哪一栏的?我们公司银行开户和购买U盘花了325元,但没有收到发票的。这个我们入账在了管理费用-办公费(开办费),请问这个费用纳税调增应该填写在哪一栏里面呢?
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
老师,您好。请填写在扣除类里的30栏里吗?
上图表格中第30行里吗?
另外,我们银行存款每个月都有结息,一年总共结息了180元,我们入账到了财务费用——利息费用科目中了,是以负数的形式表示的,请问这个费用要做纳税调增吗?
你好,是43栏里面的其他。
老师,您好。43栏是 四、特殊事项调整项目里的第七项其他,看到这一栏中账载金额和税收金额都是灰色的
你好 稍等我看一下的。
在A105080--资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表第35行“开办费”栏次 你看下有这个表格吧
老师,有看到这个表格上的开办费,但我们是没有取得发票的调整哦,看这上面是折旧和摊销的 ,如果填写这个表格的话,在哪一列上填写呢?
没有发票的在105000那个表格的30栏填写。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。