同学,申诉税务受理后会查的
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
老师,请问下有公司拿我的身份证信息,做个税收入4409元,如果我申诉我没有在这家公司拿到工资,税务局会查吗,查到这么点钱也不会处罚吧,因为如果税务局处罚不大,我也就不愿意申诉了,万一我申诉了,对方公司知道了,对方公司也可以把我的个税收入4409元,修改凭证,不做成本,或者企业所得税汇算清缴调增,那我申诉没有意义了,我想税务局处罚他们公司,是不是应该企业所得税汇算清缴5月31日结束后在是申诉,对方公司就生米煮成熟饭了,改不了了我申诉才有意义呀
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
请问,我们公司不满一年,最近刚升级了全电发票,至前也没有剩余发票的库存。而且也把上个月报完税了。升级全电后授信额度是0元。 让税务主管给批了50万元。公司不满一年是m级就算在申请也就1个月期限又变50万了,请问我们公司满一年后,授信额度会增加吗,主管给的50万会限制系统给的额度吗。 问了税务局,他们也不清楚,才成为试点。 麻烦老师给个意见。 专管员有个特权可以不申请就能给额度。最多50万。 但是肯定不够,不够就要申请他们看资料在批,但是我们这种M级信誉的就算申请更高的,也就一个月又恢复50万了。 所以想问下,满一年后,公司授信额度增加,会不会被之前专管员批的50万影响到。 如果有这50万会影响到以后电脑调额的话,那应该怎么办?
老师,上个月从小规模升级成一般纳税人以后,出来了工会经费的申报,自动出来了2000的数字、是每个月必须报吗,可以取消吗?
老师,请问学堂里有和仓管岗位有关的软件吗?
当月计提社保费,是只按当月社保申报平台上显示的单位部分计提吗?个人承担部分不计提,是吗?计提分录是?
老师,员工出差报销,补助住宿费,餐费,用不用有发票?
外贸公司,2月我做了未开票收入,3月开发票,这样我2个月会计分录怎么做?
你好老师,我2024年调整的企业所得税那个损益调整那个,3月可以做吗
这样的票能入账用吗,老师
老师好,我认证电费发票进项税的时候,可以先认证三四月份的,留下一二月份以后认证吗?
老师好,麻烦问一下,加油站拿回来的发票15010元,这个进项发票还要交印花税吗,谢谢老师
长期待摊摊销时,分录怎么做
可是被查也不能拿公司怎样,一个是因为金额小,一个是因为查到了,公司还可以忽悠说是弄错了改正申报,公司还可以在5月31日前做企业所得税汇算清缴调增,那么就补救到位了,税务局会拿公司没有办法,所以我想等到5月31日后去申诉,他就不好调增处理
1.税务会先通知企业有这个投诉 2.员工还是未撤销的话,税务会受理 3.企业举证说明不行的话会惩罚 所以同学可以根据自己的想法决定是否投诉
现在企业就说弄错了,更正或者说弄错了纳税调增,反正现在是预缴企业所得税,5.31日前都还可以调增,我想等5.31日企业所得税申报后,他们不好修改的情况下,我再投诉更有把握点
老师是不是5.31日所得税汇算清缴了,他就不好修改了
是的,要修改需要去国税局申请,说明修改原因
老师,您的意思是5.31日汇算清缴后还可以修改,那我们举报就没意义了,我还以为汇算清缴后不可以再修改了,那到时候还可以最晚修改到什么时候呀,那企业不是很容易忽悠税务局吗,在加上送点礼我们百姓有什么办法哟
可以修改,但是不能随意修改。个人有申诉,国税局会查会罚款,跟汇算不冲突的
我的意思是,企业所得税汇算清缴他公司调增了应纳税所得额,那就等于没偷税漏税,就不会罚公司的款了,现在是预缴,然后我说等企业所得税汇算清缴后,他做了成本,没想到我们会申诉这个回事,做了成本,那么我们在申诉,他就不好改了,所以是不是这么个回事,我不确定,听老师的意思是说您觉得现在申诉和企业所得税汇算清缴后申诉是一样的道理
同学,如果查实际的话,确认虚假,调了也是需要罚的