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公司销售商品,预收一部分定金,等到商品全部送到客户手上后,收取尾款,怎么做账务处理?

2022-03-23 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 16:41

借预收账款 银行存款, 贷主营业务收入 应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户8226 追问 2022-03-24 08:51

收到尾款时,分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2022-03-24 08:53

这个银行存款不就是吗?

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快账用户8226 追问 2022-03-24 09:00

1.预收定金时 借,预收账款 贷,主营业务收入 2.收到尾款时 借,银行存款 贷,主营业务收入 以上未考虑税的情况下, 我们公司的情况是这样的,先收定金,然后在发货时收取尾款,这笔业务是分开执行的,那么分录是不是应该分开写呢?理论上是可以合在一起写,但是也要考虑到公司的现实发生的情况,再去做账务处理吧

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齐红老师 解答 2022-03-24 09:01

那你这确认了两次收入,但是实际是一个产品。

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齐红老师 解答 2022-03-24 09:01

货物是什么时间给人家的?

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快账用户8226 追问 2022-03-24 09:04

收到尾款时发货

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齐红老师 解答 2022-03-24 09:05

借银行存款贷预收账款, 然后收到了尾款你发货, 借预收账款, 银行存款 贷主营业务收入。

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齐红老师 解答 2022-03-24 09:05

你预售账款货还没有发出去,不用做收入。

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快账用户8226 追问 2022-03-24 09:15

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2022-03-24 09:16

不用客气,工作愉快。

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借预收账款 银行存款, 贷主营业务收入 应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
2022-03-23
你好,学员,赠送的直接计入销售费用 销售的和商品一起确认收入,结转成本
2022-02-07
收款时借银行存款贷预收账款。 收到尾款和开发票。 借预收账款贷主营业务收入。应交税费。 尾款也是通过预收账款科目核算了。
2023-05-05
您好,是哪方给最后客户开发票
2021-08-07
你好,你们开销售折让的负数发票,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-05-31
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