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老师,我们是销售化妆品总代理,年末给代理商现金奖励,一部分代理商直接转账;一部分现金上账,做为代理商的预收款。请问,这两种情况分别怎么处理账务

2023-01-10 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 17:56

你好;   预收款这个是什么情况的 ; 算以后拿货抵减款是吗   

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快账用户1512 追问 2023-01-10 19:04

是的 ,抵货款

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:06

你好; 那你就做; 借销售费用 贷    应收账款 - 某客户   

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快账用户1512 追问 2023-01-10 19:07

这个销售费用汇算清缴的时候调增?

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齐红老师 解答 2023-01-10 19:09

是的;  会涉及调整的  是的 

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你好;   预收款这个是什么情况的 ; 算以后拿货抵减款是吗   
2023-01-10
同学你好 发票是咋开的呢
2022-04-01
借应付职工薪酬工资30000 贷应付帐款代理商b
2024-11-04
对于 A 二级代理商被罚的 5000 元,您不需要给 A 二级代理商开具发票。 在账务处理方面: 1.收到 A 二级代理商的罚款时:借:银行存款 5000贷:其他应付款 - B 二级代理商 5000 2.B 二级代理商决定用这笔罚款抵订购货品款时:借:其他应付款 - B 二级代理商 5000贷:应收账款 - B 二级代理商 5000
2024-08-27
 你好 1;  你们这个分成是什么情况; 描述下; 看是否开票给你做成本; 你们  考虑全额做收入的  
2022-07-20
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