借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。
一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
当月预收款开了发票,但款未收到,如何做账务处理?当月如何申报增值税?
02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
(32)31日,结转制造费用,其中甲商品60%,乙商品40%。
(31)31日,结转本月已销A材料成本10000元。
老师,您好,我司承包经营合同如下,对方要开什么票给我司
老师,请帮忙介绍一下混合销售的合同及开票,谢谢
(30)31日,结转本月已销甲商品的成本60000元,乙商品30000元。
公司亏损,账上货币资金为0,欠员工报销一百多块钱,有必要记这100多的费用记到其他应付款吗,员工不要这个钱了。
老师 知道企业大概利润 怎么预估企业所得税
本科目与费用类科目混用了,把成本科目记入到了费用类科目,有影响吗?对利润有影响吗?不涉及生产,库存商品
老师好,饮水机设备9800元这个计入固定资产的机械设备还是什么明细
水泥预制房2个,共计3万元,计入什么科目?(一般纳税人,中型企业)
红冲之前的无票收入,然后再做发票的。
先把之前的那笔业务全部红冲,再重新做就可以了嘎,老师。增值税申报的时候,就把未开票收入负数申报就可以了嘎
对的是的是这么做。
如果当月没有我就可以开多少发票,冲销多少金额不
是的是的,是这么做的。