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02月未开具增值税专用发票,却已经做了账务处理,在纳税申报的时候。做了未开票收入的申报。03月这笔业务进行了发票的开具,账务应该如何处理

2022-03-23 11:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-23 11:57

借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费。

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齐红老师 解答 2022-03-23 11:58

红冲之前的无票收入,然后再做发票的。

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快账用户9603 追问 2022-03-23 12:01

先把之前的那笔业务全部红冲,再重新做就可以了嘎,老师。增值税申报的时候,就把未开票收入负数申报就可以了嘎

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齐红老师 解答 2022-03-23 12:01

对的是的是这么做。

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快账用户9603 追问 2022-03-23 12:06

如果当月没有我就可以开多少发票,冲销多少金额不

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齐红老师 解答 2022-03-23 12:13

是的是的,是这么做的。

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