那你这个收入去年开了发票吗。
去年的收入未收到未记账,今年决定不再追缴,未计提过坏账准备,怎么做分录?
2021年12月31日,某事业单位不需上缴财政的应收账款余额为1000000元,该单位确定坏账准备的提取比例为应收账款余额的3%,假定该单位2021年之前未计提过坏账准备,2021年末该单位计提坏账准备的金额为
企业去年未收回的应收账款,今年应该计提坏账准备吧?分录是借坏账准备贷应收账款,对不对?按应收账款的百分之五计提对吗?
老师,应收账款未收回(4-14年的老账),已确定为坏账准备,未计提过坏账准备,这种情况该怎么处理?
去年的成本未收到发票,先暂估入账,今天收到成本发票,去年和今年怎么做分录入账
现在还能办空壳公司吗?想注册一个公司先放着,注册资金最低可以多少?个体户和法人可以互转,如果不需要任何开销0申报可以吗
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
开了,今年收不回来了,领导让记账
你好,那你去年开了发票申报了增值税,但是没有做账,是这个意思吗?
再补上借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税销项。
收不回来的,借营业外支出贷应收账款。
嗯嗯,是的,没有做账,没有计提坏账准备
按照上面的来做就可以的。
不使用以前年度损益调整科目?
你好,你是企业会计准则做账吗?
是啊,是企业会计准则
你好,把上面的利润分配未分配利润改成1000年度损益调整,借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项。 你确认坏账也得修改的,借信用减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款。
老师,能把完整的分录从头写一份吗?我现在有点乱
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项。 你确认坏账也得修改的, 借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷应收账款。已读 2022-03-23 11:39 具体的哪一个乱,哪一个不明白,第一个是确认收入, 第二个是计提坏账, 第三个确认坏账。
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项,这个是确认收入。
借信用减值损失 贷,坏账准备 计提坏账, 确认坏账, 借坏账准备贷应收账款。
不需要借营业外支出了是吧?
哦对的是的不需要的。
那是不是还需要把以前年度损益调整转入利润分配未分配利润
你好,月末一块结转就可以的。
好哒,谢谢
不用客气,工作愉快。