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老师您好 请问公司自建房,工程已完工决算并投入使用,工程款未付清,票也只开了已付清的部分。后期的欠款分10次支付,应该怎么做分录?后期支付3次建筑公司才开一次票,收到票又应该怎么做帐呢?

2022-03-22 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-22 16:44

你好,你按照决算转固定资产,为付款部分做到应付账款中,发票来了贴上面就可以了,以前做固定资产的凭证后面

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你好,你按照决算转固定资产,为付款部分做到应付账款中,发票来了贴上面就可以了,以前做固定资产的凭证后面
2022-03-22
你好,可以按建筑面积进行成本分摊
2021-12-14
同学你好,、 借,其他应付款 贷,在建工程 ;
2021-11-15
借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷应付账款。就是相当于红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-03-30
ni您好 借:在建工程 235000 借:应交税费-应交增值税-进项税额21150 贷:银行存款235000%2B21150=256150
2022-05-06
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