你好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资115672.73加416.59 借应付职工薪酬、工资 贷、银行存款115672.73 应交税费个税416.59
比如我7月份应发工资1000,社保扣款100,个税扣款100,实发工资800,怎么做账? 然后7月份会计没有计提工资? 我8月份发放工资时候怎么做账呢?
请问,第一,11月应该发放10月的工资,应发工资:140002.04,个税:0,社保:个人社保部分5632.74,实发工资应该是:134369.34 第二,11月实际发放几个人的10月份工资,此10人应发工资:46815.28 社保:3622。08 实际发放:43193.22 10账套,计提了11月的工资社保等,但11月账套未做发放工资处理。 所以现在12月账套应该怎样做工资的分录呢?
老师:您好!请问工资我1月份计11万,2月份实际发了11.5万怎么,2月份应该怎么做
老师。您好,麻烦问一下,企业员工中个税是怎么报。比如现在11学我应该报的所属期是10月份工资,那我应该报10月份工资额,还是报10月份实际发放9月份的工资额呢
老师您好,比如计提11月份工资,实发工资是115672.73,个税是416.59,我应该怎样做内账呢?
老师,汇算清缴,利润总额自动生成 是在年度利润表里面提填写数据,然后自动生成图一图二呢?
预缴自然人经营所得,不需要缴税,为什么年度汇缴需要缴纳所得税?小规模纳税人,经营所得四万多,需要缴纳税款吗?
老师,你好,原材料采用计划成本法去核算,如果有合理损耗是需要计入实际成本材料采购吗,那么计划数要不要减去合理损耗,如果是非合理损耗的呢
老师,个体户年度汇缴申报,申报记录里面没有,怎么提交显示已申报呢?
第一笔,借,其他货币资金贷,其他应付款, 第二笔,借,管理费用开办费,贷,其他货币资金。这样行吗?老板代垫已付出的款项作为公司其他货币资金。这样行吗。看到的老师帮我回复一下。谢谢老师
老师晚上好,我有一件事非常纠结,我公司刚成立,老板用自己的卡购买开办期间开支,对方开回的发票抬头是公司,这样的话,开办期间票款不一致,怎么办,分录怎么写。第一笔借现金贷其他应付款,第二笔借管理费用开办费贷现金,对吗,谢谢老师
电子发票左上角显示“差额征税-差额开票”表示什么意思,这样的发票和其他普通发票有什么不一样
老师,收到医保局打到公账的员工生育津贴,应该怎么做账
老师,开发票,代收水费,忘记写单位吨了,已经开了,对方也认证了,这样的发票可以吗?
财务软件做账,月末结账以后,怎么出财务报表
老师您好,做内账也是这么做吗?
好对的是的是这么做的。