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老师,我们公司调整了2021年1月份开票收入5125706.03放到以前年度损益20年12月份,成本也相对应都调整。对22年报税有什么影响。

2022-03-21 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-21 17:08

 你好;    到时你 这个收入 是多做了  去调整是吗   

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快账用户4662 追问 2022-03-21 17:09

等于把跨年的1月份调整到上年12月份。

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齐红老师 解答 2022-03-21 17:20

你好;    那你就得走以前年度损益调整了 。  你1月做的收入 ;     到时会影响你们的所得税和增值税和  附加税 这些的   

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相关问题讨论
 你好;    到时你 这个收入 是多做了  去调整是吗   
2022-03-21
你好! 可认作为前期差错进行处理。 ①先冲掉1月份入销售成本的分录 ②对前期差错进行更正 借:以前年度损益调整 贷:库存商品(或其它资产) 借:应交税费-所得税 贷:以前年度损益调整 ③以前年度损益调整余额转入未分配利润,是必须的。 如果金额不大,可以作为本年销售成本入帐。
2021-01-18
同学你好 这个不影响增值税
2023-05-05
2023年三月份给他交货的话,你的成本发票就能到吧,能到的话你红冲之前的,然后再做发票,再用以前年度损益调整来做,有发票了可以抵扣企业所得税的。
2023-01-05
您好,这种暂估性差异调整,放到当期就可以
2024-03-13
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