借:营业外支出20000 贷:银行存款20000
老师我是自己公司,然后去年我有十多张发票,当时开票人员把目录输入错误,然后今年我们的合作单位,然后就把去年的十多张票找出来,要我重新开,大概的金额在100万左右吧,然后我想问一下,如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他,他说开蓝字发票和红字发票,然后这样的话就能这个平衡,但是我这边公司的会计他就不愿意做,他说这个特别麻烦,说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀,这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话,他说我开那个红色发票和蓝字发票,这样开了对冲,然后就没有任何问题,但是我的会计说问题很多,他说甚至可能很麻烦,可能会税局的话要要求我补税,所以说我的问题就是想咨询你一下,到底哪个说的是正确的?
老师,我们起重公司,我们干活时候,把对方设备砸坏了,买个新的,2 0000多,赔偿人家。专票可以吗?会计分录是什么
您好!老师,我们公司是有两个入股投资公司,这里就管两个叫A公司,B公司,其中一个A公司想要撤资进行股权转让,然后A公司那边请了审计团队,要求审计到2022年3月,我公司去年买了一块地皮,但是原产权人与租赁方租赁合同未到期,产权过户完,我公司到现在并没有与租赁方重新签订合同,2022年6月份的时候打过来一笔租金我记在了其他应付上,因一直未确认是否合作,我们也未开票,现在审计公司那边按照原产权人与租赁方的租赁合同估算了收入,并计入我们公司财务报表里出具审计报告,我想问下老师这种情况可以这么操作吗?对我们公司财务及报税这款块有多大影响?因为审计报告我们这边还要盖章并且财务报表财务人员还要签字?会对我个人有什么影响吗?
老师,我有个很烦恼的问题,我们4月总共付了两次款给香港公司,分别是10万和20万人民币,对方也分别给我们开具两张了invoice发票,分别是15000美元和30000美元,和人民币都是对的上的,7月我们之间的合作结束,向香港申请了退回剩余款项,金额为8000美元,人民币5万4千元,我们已经入账45000的费用发票,现在退款了8000美元,应付账款为-5万4千元人民币,我这个入账和发票怎么调整呢?如果把30000的这张发票重新开具的话,那就是需要重新开具22000元发票,但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算,把22000入账的时候需要填写那个个汇率,这个汇率是自己计算吗?麻烦老师帮我看看这个问题,我已经问了很多老师了,回答的都不太清楚,实在不知道怎么解决
老师你好,我们这边有笔款是21年的,对方欠我们的款,但是现在不认账了对方,我要怎么把这笔款消掉。 您好,做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时,借:坏账准备,贷:应收账款-公司名称;2、坏账发生,结转坏账准备时,借:资产减值损失,贷:坏账准备; 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录,先计提,再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀,这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目,不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你说的这样的 好的.谢谢
处理结果:经核实,您提交的申诉属实,我们已督促扣缴义务人更正申报是什么意思
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,看到你的分析了,但是母公司长投不是投了100元么,股本30,资本公积25,是怎么把资本公积45变成盈余公积和未分配利润呢
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,看到你的分析了,但是母公司长投不是投了100元么,股本30,资本公积25,是怎么把资本公积45变成盈余公积和未分配利润呢,还是不太懂哦
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,子公司进资产看不懂,麻烦老师分析下
车辆购置税,该计入什么科目?
别人红冲了比如说100,进项税额1000,抵扣联勾选统计的时候不显示这个负数100吗
我公司是生产型企业,在综合保税区内,采购材料从国内采购,经过生产加工后销售给国内。1.入区和出园区时候需要办理什么手续,都需要报关吗?2.入区材料如果是固定资产能否走简易手续,做资产清册,这个是否要在海关备案?
差旅费报销时,从家到火车站,回来时,从火车站到家,这个产生的交通费,算在差旅费里吗?差旅费补贴,是按自然日算吗?出差坐火车当日是否有补助?
老师,企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,是每个季度需要填报的吗?填报的数据是上年度填写的吗?
老师,请问公司赠送礼品(京东E卡等)礼品卡购买的费用,能否作为成本入账?
专票可以么。能抵扣么
这个最好不要抵,你要抵的话就是视同销售。
那开普票?
你直接打款给他们就是了。叫他们写个赔偿证明。
我是从第三方买的设备,他们怎么给我开票,我再把设备给客户。
那你们还是进项抵扣,出库做视同销售
视同销售,怎么做分录。
借:营业外支出20000 贷:库存商品17699.12 应交税费-增值税-销项 2300.88 购入的时候按库存商品处理
普票省事儿,要不普票吧
你是普票也得交增值税的哈
进项要普票
进项普票自己就得亏增值税啊