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老师,我们公司是网约车公司,正常的业务是乘客坐车扫码,走系统,把钱打到平台上,平台每个星期把乘客坐车的钱返给司机,平台不扣手续费,司机每月月底给公司交1800元的管理费,这种情况该怎么做账申报啊

2022-03-18 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-18 14:41

你好;   那你就是  收到钱做 借银行存款贷其他应付款 ; 收取的服务费做 借银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税。  支付 :借其他应付款贷银行存款   

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快账用户1386 追问 2022-03-18 14:51

我没有明白,第一开始这个乘客扫码的这个钱是进入平台了,这个平台是第三方,和我们公司没有什么关系啊,我公司只收到一个钱就是司机转的1800元的管理费

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齐红老师 解答 2022-03-18 14:54

 你好 ;   计入平台 不是你公司的系统吗?绑定的不是你的 银行账户吗           ;那这个平台意思 是第三方 不是你公司的 ;  那你这个平台你公司不支付服务费吗   

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快账用户1386 追问 2022-03-18 15:29

具体的业务是这种情况,公司的10辆车都是司机自己出钱买的,但是买车的发票开到了公司的名下,实际业务是网约车公司的司机自己提供车挂到网约车公司名下,平台是每月收取600元的服务费,司机对应的车辆收到的钱平台就全部打到了司机的账户,然后司机再每月给公司1800的服务费,公司每月每辆车给平台600的服务费,平台这600的服务费不开发票,这种情况我们网约车公司该怎么处理,每月领取的定额发票是2万元

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齐红老师 解答 2022-03-18 15:31

 你好;  你给平台 做销售费用  ; 而你们收到司机的1800要报收入处理   ;  这个车辆计入你固定资产到时要折旧的    计入成本 去  ;如果客户要发票是不是你 公司名义开出去的     

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快账用户1386 追问 2022-03-18 15:54

客户要发票是以公司的名义开出去的,我的意思是他一月开出去2万的定额发票,收入才1800*10辆车=18000元,像这种情况肯定有未开票收入,这收入和开票不匹配啊,感觉不符合常理

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齐红老师 解答 2022-03-18 15:57

 你好; 那你要全额来报税的  ; 你收到多少就得做多少收入了 。         收到平台的钱  你都要做收入     ;因为你给客户开票出去了   

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:07

像这种情况怎么规避税务风险啊,怎么转换业务性质显着更合理一点啊

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齐红老师 解答 2022-03-18 16:10

 你好;   你们这个平台就是你公司开票出去的; 必须要全额做收入的;  同时收取的 司机管理费还得涉及  收入报税的; 就会 报两个收入的   

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:18

你的意思是我开票金额加上司机转过来的1800元合计一起报收入是吗,司机转过来的和开票的金额都不走公户,全部是私户,我全部做现金可以吗

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齐红老师 解答 2022-03-18 16:25

 你好;是的 。 如果这样的话 就会涉及很多增值税的  。        不能全部走现金的 ; 按实际走哈      私户的话 走其他应收款     ;   

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:37

前面的回复我又看了一下,不是我们公司收到平台的钱,是我们公司要给平台付管理费,我们要付出去的,不是收到的,我们收到的是司机转给我们的1800的管理费,我们再从这1800的管理费中转给平台600的管理费

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:40

我的意思是事实司机自己掏钱买的车,发票开到公司名下,乘客的钱全部转给司机了,和公司没有关系,这种情况有没有办法规避一下啊

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齐红老师 解答 2022-03-18 16:43

你好 ;      客户的 钱 你们公司开票出去不 ? 如果不是你公司开票出去      到时是算司机的收入吗 ? 关键是 这个税务上 要 考虑到底是不是你收入来报税的  

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:48

乘客要的发票是公司开出来的,但是开出去的发票的钱不是我们收的,是司机自己收了,我领的定额发票是按照我领多少报多少税,还是按照我发给顾客多少报税啊,假如我领了一本发票总计5000元,可能这月没用完,发给顾客2000,手里还剩3000,我是按照2000报税,还是按照5000报税啊

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齐红老师 解答 2022-03-18 16:49

 你好 ;   那你们开票出去 就得涉及报税的 ; 你只是   平台代收了 。  到时你 要让司机开票给你做成本      

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快账用户1386 追问 2022-03-18 16:51

我领的定额发票是按照我领多少报多少税,还是按照我发给顾客多少报税啊,假如我领了一本发票总计5000元,可能这月没用完,发给顾客2000,手里还剩3000,我是按照2000报税,还是按照5000报税啊

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齐红老师 解答 2022-03-18 16:55

 你好 ; 这个到时看税务局怎么说才行的 ; 一般 可以按照定额领取或者 是按照你们实际发生的业务来处理的;    看税务局怎么要求 ; 有的 地方是要求按实际发生金额来做的   

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你好;   那你就是  收到钱做 借银行存款贷其他应付款 ; 收取的服务费做 借银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税。  支付 :借其他应付款贷银行存款   
2022-03-18
同学你好,佣金确认收入
2023-05-19
1.是的,附属类可以不填写 2.可以的,这个你们双方协商,税局对这个没有什么要求,你可以开折扣发票,和平销返利不一样
2020-08-26
你好,同学。你现在是什么问题
2020-11-25
你得先盘点,盘点出所有的数据做期初数然后开始建账
2020-08-17
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