你好; 那你就是 收到钱做 借银行存款贷其他应付款 ; 收取的服务费做 借银行存款贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 支付 :借其他应付款贷银行存款
老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存,前面7个月没财务,库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商,由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来,8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数,老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据,入釆购单,入调拔单,再出销售单,一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊?头晕,转来转去,170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算?请老师给我一个简单正确的算法,明天上班要用,特急求老师详细介绍一下,谢谢!
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
老师,我新到一电商公司,是2016年成立的,是个美籍华人,公司注册后他就出国了公司就没人管,银行账户也就冻结了,最近又开始重新运营两个月了,但他的银行账户是冻结状态,他们其中一个股东就用他另外一家卖纯净水的公司来走流水,每天进出流水多,用别人公户收款,用的私户客户在商城提现, 就是商城每天都有人充值总额是在十万左右,每天有人提现在八九万左右,前期纯净水公司收的充值款在后面公司账户解冻后都又转入公司基本户,有45万转入公户,后面在公户上正常进行充值,提现。这种外账我该怎么处理呢, 老师,公司是在自己的商城拼团,是一种有机产品大礼包,十人成团,每人每次是1200元参与,只有一人能拼中,另外 九人是有助力奖,助力奖会随着拼团次数还有等级不一样,等级是指他推荐过来的人,每人参与一次,推荐奖就是2元每次,助力奖最低等级的人也是九次后就是助力奖36元每次,每个人都会中,就是公司的收入,公司仓库会邮寄大礼包。中了十次后就出局了,奖金15000,每次提款扣掉3%的手续费,但平台上的钱是可以随时提现的,所以客户当时是充值到平台,后面提现时就
老师,我们公司是网约车公司,正常的业务是乘客坐车扫码,走系统,把钱打到平台上,平台每个星期把乘客坐车的钱返给司机,平台不扣手续费,司机每月月底给公司交1800元的管理费,这种情况该怎么做账申报啊
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
我没有明白,第一开始这个乘客扫码的这个钱是进入平台了,这个平台是第三方,和我们公司没有什么关系啊,我公司只收到一个钱就是司机转的1800元的管理费
你好 ; 计入平台 不是你公司的系统吗?绑定的不是你的 银行账户吗 ;那这个平台意思 是第三方 不是你公司的 ; 那你这个平台你公司不支付服务费吗
具体的业务是这种情况,公司的10辆车都是司机自己出钱买的,但是买车的发票开到了公司的名下,实际业务是网约车公司的司机自己提供车挂到网约车公司名下,平台是每月收取600元的服务费,司机对应的车辆收到的钱平台就全部打到了司机的账户,然后司机再每月给公司1800的服务费,公司每月每辆车给平台600的服务费,平台这600的服务费不开发票,这种情况我们网约车公司该怎么处理,每月领取的定额发票是2万元
你好; 你给平台 做销售费用 ; 而你们收到司机的1800要报收入处理 ; 这个车辆计入你固定资产到时要折旧的 计入成本 去 ;如果客户要发票是不是你 公司名义开出去的
客户要发票是以公司的名义开出去的,我的意思是他一月开出去2万的定额发票,收入才1800*10辆车=18000元,像这种情况肯定有未开票收入,这收入和开票不匹配啊,感觉不符合常理
你好; 那你要全额来报税的 ; 你收到多少就得做多少收入了 。 收到平台的钱 你都要做收入 ;因为你给客户开票出去了
像这种情况怎么规避税务风险啊,怎么转换业务性质显着更合理一点啊
你好; 你们这个平台就是你公司开票出去的; 必须要全额做收入的; 同时收取的 司机管理费还得涉及 收入报税的; 就会 报两个收入的
你的意思是我开票金额加上司机转过来的1800元合计一起报收入是吗,司机转过来的和开票的金额都不走公户,全部是私户,我全部做现金可以吗
你好;是的 。 如果这样的话 就会涉及很多增值税的 。 不能全部走现金的 ; 按实际走哈 私户的话 走其他应收款 ;
前面的回复我又看了一下,不是我们公司收到平台的钱,是我们公司要给平台付管理费,我们要付出去的,不是收到的,我们收到的是司机转给我们的1800的管理费,我们再从这1800的管理费中转给平台600的管理费
我的意思是事实司机自己掏钱买的车,发票开到公司名下,乘客的钱全部转给司机了,和公司没有关系,这种情况有没有办法规避一下啊
你好 ; 客户的 钱 你们公司开票出去不 ? 如果不是你公司开票出去 到时是算司机的收入吗 ? 关键是 这个税务上 要 考虑到底是不是你收入来报税的
乘客要的发票是公司开出来的,但是开出去的发票的钱不是我们收的,是司机自己收了,我领的定额发票是按照我领多少报多少税,还是按照我发给顾客多少报税啊,假如我领了一本发票总计5000元,可能这月没用完,发给顾客2000,手里还剩3000,我是按照2000报税,还是按照5000报税啊
你好 ; 那你们开票出去 就得涉及报税的 ; 你只是 平台代收了 。 到时你 要让司机开票给你做成本
我领的定额发票是按照我领多少报多少税,还是按照我发给顾客多少报税啊,假如我领了一本发票总计5000元,可能这月没用完,发给顾客2000,手里还剩3000,我是按照2000报税,还是按照5000报税啊
你好 ; 这个到时看税务局怎么说才行的 ; 一般 可以按照定额领取或者 是按照你们实际发生的业务来处理的; 看税务局怎么要求 ; 有的 地方是要求按实际发生金额来做的