应交税费应交增值税下面有三级科目吗?
年末增值税结转到,应交税费~应交未交增值税科目,现在缴纳去年12月的的增值税 分录还是 借:应交税费~应交增值税~已交税金 贷:银行存款 还是 借:应交税费~应交未交增值税 贷:银行存款 应交未交增值税这个科目有余额也没关系,就放在哪儿就行?
怎么把应交税费应交增值科目下金额结转到应交税费未缴纳增值税科目下?分录?
月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额,转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方?(第一步) 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方?(第二步)
老师,一般纳税人月底都要结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月初交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 【应交税费-应交增值税-转出未交增值】这个科目的余额一直累积在那吗?需不需要把它怎么平一下?
你好老师,工商年报里的股权变更日期怎么填
老师你好,我在本月免抵退税申报的时候,我这边显示流程被作废,但是我问的税务局审核人员他说一切都在审核流程中,是我这边显示不对吗?
不是公司员工,但是其二级建造师证挂在我们公司,二级建造师继续教育的费用在我们公司报销,请问这笔费用可以在所得税钱扣除吗?我们需要帮这个挂证人代扣个税吗
老师,资产减值损失和资产处置损益有啥区别
老师,我只负责开票,代账公司报税,有发票流,合同流,资金流都有,就是没有物流,是报税的有风险还是开发票的有风险
老师好,公司账上收到保险公司打来的车辆理赔款,修车费用老板垫付的。没有发票,凭证怎么做?
老师,为什么反结帐后还有两张结转损益的凭证,怎么处理呢。
老师您好,我们单位应收账款40万,因对方欠款一直未还,走了法律程序,最终协议回款36万,请问剩余4万应收账款我们要怎么处理?分录怎么做?
老师,付款申请单上的付款金额和实际支付的不一样,实际支付的金额是按照付款申请单上铅笔写的金额,这个合适吗?需要什么纠正手续?
老师,调整往来挂帐的分录怎么做
包含如下科目。
待抵扣的这个不用结转,借应交税费,应交增值税销项 贷应交税费未交增值税。
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税已交税金。
其他的附加税是结转到税金及附加里面的企业税金及附加,贷应交税费、地方教育、城建税、教育附加。