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老师,你好,请问下,我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣,但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额,但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额,请问这样子的话我怎么处理?等我发现这个问题已经跨月好几个月了

2022-03-17 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 09:00

借应交税费待认证 贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户9890 追问 2022-03-17 09:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-17 09:02

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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