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老师 1月有张专票税已经抵扣在1月 但是这张票员工报销是在2月 这种情况怎么做分录

2022-03-16 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-16 11:33

同学 你好 这个可以先做抵扣的分录 借 应交税费 -进项   贷 应付账款 收到发票后 冲应付。

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同学 你好 这个可以先做抵扣的分录 借 应交税费 -进项   贷 应付账款 收到发票后 冲应付。
2022-03-16
同学,你好 具体什么问题呢??
2023-03-24
借管理费用等 应交税费,应交增值税进项 贷其他应付款 1月份做这个。
2025-03-04
你好,第一个问题只有抵扣联儿的话,你可以先勾选认证的,但是这个员工还没报销的话,你抵扣完以后,你可以先借应交税费,应交增值税进项税额,贷其他应付款,等到后期报销了你再做别的凭证。
2022-06-10
你哈,学员,正常做账即可的
2022-08-11
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