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老师,我们现在搞一个活动,客户支付89,支付完可以抽奖,有可能抽到5.88的现金红包,商户平台到账89扣0.48手续费,再直接分给客户5.88,再给分享人8块佣金,这种如何做分录呢?

2022-03-15 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-15 21:26

同学您好,您这89元是属于卖货对销售金额是吗

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齐红老师 解答 2022-03-15 21:27

您直接分,是什么方式付的

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快账用户2097 追问 2022-03-15 21:28

老师,89是销售额

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齐红老师 解答 2022-03-15 21:40

那0.48是属于手续费记入财务费用其他分的5.8和佣金8都是销售费用

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快账用户2097 追问 2022-03-15 22:34

老师,平台代收款89怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-03-15 23:10

借应收账款财务费用贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2022-03-15 23:11

收到平台的,您或者可以直接用其他货币资金,然后平台转到公司账上,借银行存款贷其他货币资金

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快账用户2097 追问 2022-03-16 05:38

老师,借:其他货币资金,贷方呢,贷方是应收账款—客户 吗?还是

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齐红老师 解答 2022-03-16 06:17

借其他货币资金财务费用贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户2097 追问 2022-03-16 06:18

老师,如果没发货暂时还不能确认收入,就先挂应收账款对吧

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齐红老师 解答 2022-03-16 06:40

先记在发出商品里面,借发出商品贷库存商品

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齐红老师 解答 2022-03-16 06:42

也先收款了,贷其他货币资金或银行存款贷预收账款或应收账款(不用预收账款的话)

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同学您好,您这89元是属于卖货对销售金额是吗
2022-03-15
1,对的 2,抢到作为预收处理,后面冲减销售收款 3,这个客户来了发票,作为返利费用处理
2021-03-05
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金
2021-03-05
您好,您可以直接做其他应付款-保证金。
2024-06-14
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