你好!汇算清缴前取得发票可以抵扣去年的费用
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
但是我们进项够了,不能抵扣,我先入账在未抵扣进项税,等抵扣时在转到进项里去,这样做账吗
你好!这样的话就不要认证
不认证,要这样做账务处理吗?不然发票到了,但是未入账
你好,发票可以入账只是不认证,认证了就要抵扣进项税
入账是不是进项税额就录成待抵扣进项税额?
你好,应该是做待认证
现在发票不是都不用认证了吗?都是直接抵不抵扣,在勾选平台,我还要入待认证?
你好!如果发票认证就做进项税,没认证的话就做到待认证
那待抵扣进项税呢?什么时候做?
你好!一般不用这科目,不认证在应交税费应交增值税进项税,不认证在应交税费应交增值税待认证就可以