你好在利润表里面体现不出来的这个固定资产清理。
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
老师好,我9月份做了一笔固定资产清理: 分录如下: 借:固定资产清理 3388 累计折旧64372 贷:固定资产67760 借:银行存款4000 贷:固定资产清理 4000 借:固定资产清理 612 贷:营业外收入612 我在10月份报税时按简易征收3%交了增值税及附加税,那会计分录是怎么做?
#提问#老师,我公司盘盈了一辆车,现在卖了,我这么处理对不对,卖价45000,税费234.5,交易费280。 借: 固定资产 45000 贷:营业外收入 45000 清理 借:固定资产清理 45000 贷:固定资产45000 产生清理费用 借:固定资产清理 280 贷:库存现金 280 取得收入 借:银行存款 45000,营业外支出-处置损失 234.50 贷:固定资产清理 45000 应交税费-销项税额 234.50
你好,请问我这固定资产清理这样做对不:1转入清理时,借 固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2收到清理货款:借现金 贷:固定资产清理 应交税费增值税(销项税):3,亏损时;借营业外支出,贷固资清理,这样对吗,我申报增值税时,固定资产清理收到的款与收入合并申报了,现在导致财务报表年度营业额与增值税报表上累计营业额不一致,请问怎么修改
我购入固定资产,借固定资产20万贷,银行存款20万,卖掉固定资产是借固定资产清理5万,累计折旧15万,贷固定资产20万,卖掉以后是借银行存款3.39万,带固定资产清理3万应交税费,应交增值税-销项税0.39万,借营业外支出贷固定资产清理两万,这里的税会差异在哪儿啊
老师,车间买的机物料,买进来的时候用了一些,没用完,如何做账
朴老师请回答我的问题
老师,请问装修公司的账有实操吗?
建筑业异地开票流程在哪个老师的课里讲的
老师们好,想请教一下单位帮别人开了4000的发票,税率是13%,没有进项,问对方加收多少的税点了?
老师,我们公司购买用于招待的白酒,别人给开了专票,到时候要做进项税额转出,请教一下分录怎么做呢?
2025年中级实务第三章固定资产kaoshiwiefop资料一:2×12年12月10日,甲公司以银行存款购入一台需自行安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为495万元,增值税税额为64.35万元,甲公司当日进行设备安装,安装过程中发生安装人员薪酬5万元,2×12年12月31日,安装完毕并达到预定可使用状态交付使用。资料二:甲公司预计该设备可使用10年,预计净残值为20万元,采用双倍余额递减法计提折、旧;所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额为48万元。该设备取得时的成本与计税基础一致。资料三:2×15年12月31日,该设备出现减值迹象,经减值测试,其可收回金额为250万元。甲公司对该设备计提减值准备后,预计该设备尚可使用5年,预计净残值为10万元,仍采用双倍余额递减法计提折旧,所得税纳税申报时,该设备在其预计使用寿命内每年允许税前扣除的金额仍为48万元。资料四:2×16年12月31日,甲公司出售该设备,开具的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,款项当日收讫并存入银行,甲公司另以银行存款支付清理费用1万
老师,库存实际不是1+0.25吗
老师,本月开的发票,下月收到的进项发票,报税时可以抵扣?
老师,晚上好。我们去年九月开了一张票,并交税了。现在对方不给账款给我们,现在我们还能红充这张票吗?交过的税怎么办呢?
那增值税的报表里的收入会比利润表里多点,我企业所得税的报表的收入那比增值税报表收入少点可以吗
还是我应该加上
可以忽略这个差异,或者是你想一致的话,把上方的固定资产清理改成其他业务收入。
我改成其他业务收入,相应的营业外支出
营业外支出会增加,实质上是一样的
那我有点差异,汇算清缴有影响吗
对的是的是一样的。
没有影响的,这个没有关系。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。