你好,可以的,可以开一部分的,这个是专票还是普票的?
你好,老师,因客户要求(客户就是不肯同一张发票开折扣),本月要开专票,品种A、B、C三项,金额各100元,另因C品种调价,需再开一份红字发票,是C品种,红字10元,请问,我该怎样填写红字发票信息表?是不是输入蓝字发票号码等后,将显示的A、B、C三项负数明细,删除A、B两项,C项的金额-100改为-10,这样的做法对不对?
老师好!我们是服装加工厂,11月底替客户垫付了6000元验费,12月4号出货开票时,实际加工费收入778788元,他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票,不单独开明细,开出包含垫付款的发票金额为784788元,现在收到款项为开出的发票一致的金额,784788元,请问,我应该怎样记账,6000元记在什么科目,怎样冲减先付出的6000元
老师,假如我司根据对账单明细开票给客户,对账单明细里面的负10元要扣款,正数明细是100元,对账单汇总额应该是90元,当时我们应客户要求直接开的100元正数,负10没管,次月客户要求我们把负数10元部分的开红字给他,我怎么开,应该开不了吧?
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
一笔业务多张记账凭证时,其附件数应如何写
老师,市政总包单位给我们老板一个工程,占比:人工25,材料55.机械20,但我们是劳务公司,老板和他们签的内部总包协议,但是实际和甲方要按照人材机占比去分别签劳务分包和专业分包协议,我们公司只能和总包签25的劳务分包合同,材料这块我们要去找符合总包要求的实业公司 ,目前没找到这个第三方公司,,已经采购了20万的材料款,,这个材料打款发货已经在施工了,我们不敢让供应商开票,但是一直未找到第三方,我们这又频繁要进货施工,这样应该怎么办
个人销售自产自销农产品.全年累计200万左右(已去税局代开发票),年末需要缴纳什么税?
老师你好,你说法人的房子免费租给公司,还需要交房产税吗?
老师,公司购买了一个CRM系统,对方给开具咨询费可以吗?
刚接过来的账,期初录到电脑里,为什么有的是负数
老师,我们来货是牛皮纸,787,那我可以按我们的规格和名称卖出去开发票吗?比如,400克牛卡纸800
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,再写一遍吧,不要零散的?
只有工商,没有税务,卖套装门,税率多少
老师好,怎么看几月份开通的税务?如何看个体户2024年是核定和查账征收,核定的可以查,但是查账的不知道在哪里能看到
专票,可是我上个月负10元并没有开在发票明细里,我这个月该怎么开呢?
你好,这个给的是什么业务的?扣的是什么钱? 质量扣款的吗?
这部分是我们帮代加工的产品,他们提供的原材料被我司弄丢了,然后要罚款,
可以给他开销售折让的发票。
那就是在下次开票时候加开一条销售折让明细就可以是嘛?
你好,单独开一个负数发票。
这个发票的内容就是销售折让。
好的,谢谢老师,想继续问下如果是质量退款开部分负数,是不是就可以开红字发票?
你好,对的是的,可以的。