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老师好!我们是服装加工厂,11月底替客户垫付了6000元验费,12月4号出货开票时,实际加工费收入778788元,他们要求把6000元垫付的钱加在加工费中开票,不单独开明细,开出包含垫付款的发票金额为784788元,现在收到款项为开出的发票一致的金额,784788元,请问,我应该怎样记账,6000元记在什么科目,怎样冲减先付出的6000元

2021-12-27 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-27 10:49

同学你好 六千计入其他应收款 这个不是收入

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快账用户8592 追问 2021-12-27 11:00

付6000元时,我记在了其他应收款里了,现在收到款项和票面开出的加工费一直,6000元怎么冲减呢

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齐红老师 解答 2021-12-27 11:12

同学你好 借银行 贷其他应收款 这样

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快账用户8592 追问 2021-12-27 12:25

老师,请仔细看一下我上面的陈述,垫付的时我记了借:其他应收款,贷:银行存款,开票的时候他们要求全部加到加工费中,不愿意开明细,总额是784788,税额90285.36所以,开票时是不是借:应收账款784788元,贷:增值税_销项税额90285.36 贷:主营业务收入694502.64,收到款项784788元,直接冲销应收账款了,那个6000元怎么冲销呢

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齐红老师 解答 2021-12-27 12:38

6000你用的什么科目呢

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快账用户8592 追问 2021-12-27 13:12

其他应收款

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齐红老师 解答 2021-12-27 13:17

同学你好 那你这个六千收到再做 借银行 贷其他应收款

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快账用户8592 追问 2021-12-27 13:20

老师,我还是不明白,是不是我以上的陈述有问题,你能不能给我电话号码,我电话咨询可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-27 13:26

就是这个六千你收到的时候再冲减你的其他应收款 没收到不做

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同学你好 六千计入其他应收款 这个不是收入
2021-12-27
你好 ;   你帮别人垫付了 6000 。加工费是单独还得给你们的。 不是应该6000%2B加工费 转款给你们吗 ?   这个加工费是你的收入吧   怎么还抵减了   
2021-12-27
你好请把题目完整发一下
2022-10-31
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
你好请把题目完整发一下
2022-05-21
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