你好 按合同内容开发票 这是员工的食堂吗 不收员工钱的食堂 ?是的话记福利费
我现在在的公司跟另一个公司共用一个食堂 人员是另一个公司的 我们公司每一个员工100元/月 因为2019年是挂在其他应付款 我今年接手后觉得不对 后来重新分配 我们直接支付购买菜和肉的钱 由供货方直接开发票给我们公司 请问分录怎么做呢
老师请问一下,我公司建筑行业,是做防水工程的,其他公司也是做防水工程的,给我公司开的防水工程改怎么入账呢。 开这个票是因为他们公司老板个人挂靠我们公司,然后回款了,他用自己的公司给开的票过来。我们把款打给他,像这种情况,他们开的防水工程票计什么科目呢
老师好!公司食堂是外包的,包食堂的只提供蔬菜发票给我们。请问这样可以吗?正规他们该给我们提供什么发票?
老师,工人派出深圳关联公司培训,对方公司转工资过来,我们再发给员工,我们做的是其他业务收入,配其他业务成本,现在要开票给对方公司,是开几个点的劳务发票?名称开什么比较好
老师,请问我们公司的食堂之前是自己请人煮饭,现在外包给其他公司,其他公司派遣人员过来给我们做饭买菜。他们开的发票是货物名称是其他蔬菜*蔬菜配送,这样怎么入账,正规应该开什么发票
10.10销售产品100000增值税13000,款项已存入银行该批产品成本70000
已知10000✖️(1➕0.03)^20
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(5)编制欣然公司2×21年12月31日对A非专利技术计提减值准备的会计分录。
20.2×19年至2×22年,欣然公司发生的与A非专利技术相关的交易或事项如下:资料一:2×19年7月1日,欣然公司开始自行研发A非专利技术以生产新产品。2×19年7月1日至8月31日为研究阶段,耗用原材料200万元、应付研发人员薪酬450万元、计提研发专用设备折旧250万元。资料二:2×19年9月1日,A非专利技术研发活动进入开发阶段,至2×19年12月31日,耗用原材料800万元、应付研发人员薪酬900万元、计提研发专用设备折旧600万元,上述研发支出均满足资本化条件。2×20年1月1日,该非专利技术研发成功并达到预定用途。欣然公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。资料三:2×21年12月31日,经减值测试,该非专利技术发生减值50万元。资料四:2×22年7月1日,欣然公司以2000万元将A非专利技术对外出售,款项已收存银行。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。(“研发支出”科目应写出必要的明细科目)要求:(3)编制欣然公司2×19年9月1日至12月31日发生相关支出的会计分录。(4)编制欣然公司2×20年1月1日A非专利技术达到预定用途时的会计分录。
某企业20"年实现的主营业务收入为1200000元;主营业务成本700000元;其他业务收入100000元;其他业务成本为60000元;投资收益为60000元;营业税金及附加100000元;发生的销售费用为5000元;管理费用为16000元,财务费用为4000元;营业外支出35000元。根据一下算一下该企业本年的营业收入
完税凭证里显示税种是其他收入,是什么项目,算不算企业纳税总额
结转成本类账户及税金及附加
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
某企业12月份G材料的有关业务内容如下:月初余额3000千克,计划成本为30000元,材料成本差异为节约差500元。购入2000千克,计划成本为20000元,实际成本为18500元;发出4400千克,计划成本为44000元。根据所给资料计算:1.G材料本月形成的成本差异:
甲公司2020年至2022年与固定资产业务相关的资料如下资料一
是的,是公司给员工的食堂,包吃这样。那这个公司开这个货物货物名称有问题吗。如果计入福利费,到时要按超过工资14%的调增吗
是的,是公司给员工的食堂,包吃这样。那这个公司开这个货物货物名称有问题吗。如果计入福利费,到时要按超过工资14%的调增吗
你好 对 如果计入福利费,到时要按超过工资14%的调增 其他公司派遣人员过来给我们做饭买菜。他们开的发票是货物名称是其他蔬菜*蔬菜配送, 这个发票不对 做饭是开服务的发票
好的 非常感谢老师。这个是合同抬头写着食堂承包的 也是服务费吗。麻烦老师帮我看看,谢谢
你好 实际 你们是支付对方什么费用 吗 ?比如伙食费等 菜都是对方自己买 做了了销售给你们是这样吗
伙食费。我们提供场地给他们做饭,油米盐菜都是他们的,然后我们公司就给他们一个月结算一次15块每个人,保底人数50人每天。
伙食费。我们提供场地给他们做饭,油米盐菜都是他们的,然后我们公司就给他们一个月结算一次15块每个人,保底人数50人每天。
你好 对方给你餐饮服务发票
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!