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老师,我们公司买了一个控制器3万元,旧的给对方回收可以抵扣1万元,但这一万元需要我们开票,这个应该怎么做账,

2022-03-10 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-10 16:38

你好 ;    你之前旧的是计入固定资产按月折旧了吗 ?   相当于是以旧换新 补差价是吗    

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快账用户5779 追问 2022-03-10 16:42

我们是给别人维修的,买了这个控制器3万,坏的那个部分维修时换下来的,别人不要了,但我们给我们供应商是可以抵扣1万

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齐红老师 解答 2022-03-10 16:49

 你好;      这样的话 意思这个旧的 免费得到的 ; 那你  你要开控制器的发票才行 ; 但是你开票就得做收入; 你还得先把旧的入库到库存商品去 才行的  

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快账用户5779 追问 2022-03-10 16:53

老师,那这个我入库怎么入到库存商品里,没有金额吗?也没有付这笔钱啊,整个流程应该怎么入账啊

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齐红老师 解答 2022-03-10 17:01

 你好;  按市场价去做账 借库存商品贷营业外收入  ;       借   固定资产- 新的 贷    其他业务收入; 应交税费-应交增值税。  银行存款 。  借其他业务成本贷库存商品    

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快账用户5779 追问 2022-03-10 17:04

老师,如果是以旧换新补差价怎么做账啊,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-10 17:13

 你好;      首先这个旧的要计入固定资产去折旧才行的  ;   不然你没法处理的   

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你好 ;    你之前旧的是计入固定资产按月折旧了吗 ?   相当于是以旧换新 补差价是吗    
2022-03-10
可以的 开废品的可以
2022-03-25
这种需要区分情况来定,如果补贴款是直接与销售额挂钩的,那么这部分是冲减对应的进项税金并给代理商开具对应的红字发票冲减销售额,如果不是与销售额挂钩的只能视同是销售费用,需要对方给贵公司开具对应的发票。
2024-09-04
同学,你好 回收3万,就是买旧设备收到3万。 借:库存商品-旧货 3 贷:银行存款 3
2025-01-12
同学你好 差额一万你去年收了呀 去年收到时候做预收账款就可以了
2022-10-11
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