可以的 开废品的可以
老师好,卖给客户一台机器10万含税,但是他们用自己的旧机器抵了6万货款,没给开发票,只付了4万的货款,我中间差额怎么做账
卖给客户一批机器,客户要把之前的旧机器退回来,抵扣金额28.85万,客户应该怎么给我们开发票,也是开一样的名字,制药专用设备智能输送机给我们吗?
老师,我们公司是机器维保的,买进来2个二手机器,为了从上面拆零件下来给我们客户维修,那这两个机器30万我应该怎么入账啊,
老师,我们公司是机器维保的,买进来2个二手机器,为了从上面拆零件下来给我们客户维修,那这两个机器30万我应该怎么入账啊,库存商品,还是固定资产合适,成本我该怎么核算?谢谢!
老师,我们公司买了一个控制器3万元,旧的给对方回收可以抵扣1万元,但这一万元需要我们开票,这个应该怎么做账,
老师您好,员工出意外,公司给个人打钱,个人先垫付,后期收报销赔付,这个该怎么做账呀
老师,公司是一般纳税人,收到租金普票,不能抵扣,可以要求对方开专票抵扣吗?
如果在银行缴纳社保需要带什么东西?章子不带可以?
算的啥玩意全对不上啊
老师麻烦问一下,企业会计,开发票是会计用自己名字开,还是出纳用出纳名字开发票呢?
出口退税中的课程哪一节讲了CIF如何换算为FOB?
公司资产损失,如应收收不回,是借管理费用贷其他应收,这种资产损失能税前扣除吗?
我接上任会计的帐,发现公司蛮多材料采购没收到进项票,钱已付,做帐借应付帐款A公司贷银行存款,那说明这些材料没入成本对吧?也就没税前扺扣,但是往来科目应付帐款A公司就出现负数,这种风险大吗?有没有办法平掉呢?
老师,这笔分录什么意思?有必要做这笔分录吗?摘要备注:增值税内部科目抵消
简易计税 办法详解请老师讲一下
老师,这个账务怎么处理啊
借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
没有成本结转是吧,他不打钱给我,让我扣除了汇款对方
借应收账款 贷,其他业务收入 应交税费应交增值税, 没有成本。