你好 借:应付票据,贷:银行存款
6月1日,应付甲公司的银行承兑汇票到期,收到银行委托付款58 500元的通知,企业无付款能力。根据业务,编制会计分录。
2月1日,应付乙公司的带息商业承兑汇票到期,收到银行委托付款71253元的通知,企业审核付款。根据业务,编制会计分录
12月31日,对应付乙公司的带息商业承兑汇票进行计息。根据业务,编制会计分录。
12月31日,对应付乙公司的带息商业承兑汇票进行计息。根据业务,编制会计分录。
(2)应收乙企业货款200000元,2018年3月31日经协商改用商业汇票方式结算。收到乙企业交来的期限为6个月的带息商业承兑汇票一-张,票面价值为200000元,票面利率6%。2018年6月30日,计提商业汇票利息。(3)接(2),2018年9月30日应收乙企业的商业承兑汇票到期,委托银行收款。接银行通知,乙企业银行账户存款不足,到期票款没有收回。要求:根据以上资料编制相关会计分录。
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?
给了三个空
你好 借:应付票据 71253,贷:银行存款 71253 根据你的描述,只有两个科目啊