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老师,公司有建工程,去年年底暂估入账了,今年要不要全部冲回按发票入账还是按实际发生先冲减一部分,等票到了在调整差额

2022-03-09 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 13:01

你好 ;  你就按实际   把差异金额调整了即可。 不用全部去红冲的  

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快账用户3901 追问 2022-03-09 13:03

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-09 13:03

没事的;希望能帮到你     

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相关问题讨论
你好 ;  你就按实际   把差异金额调整了即可。 不用全部去红冲的  
2022-03-09
你好好通过利润分配来做汇算清交的时候把没有发票的那一部分调整就行。
2020-12-30
你之前暂估做啥的 借其他应付款 等,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,冲掉多暂估部分
2020-12-29
暂估和发票一样的,可以用以前年度损益调整,也可以直接红冲。
2023-04-14
您好,金额是否一致的呢
2021-02-25
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