借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 不申报个税 0社申报
老师。您好,我公司是今年成立的小规模纳税人,目前对公账号没有钱。7月开了一张票,目前也没收回应收款。,我要做办公费报销,也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金,贷记,其他应付款_老板,然后再去报销这个办公费,还有发放工资。??? 还是让老板打款进对公账户,做实收资本合适点?还是直接做现金。,老板借钱给公司做报销?。
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
您好,老师,我们公司只有法人一个人每个月报个税,现在公司账上也没钱,就一直计提工资不发放,那要怎样做分录合适呢,借:管理费用,贷:其他应付款么
老师您好,有一家劳务派遣公司,它的代发工资放在其他应付款—工资那里,现在这个余额是个负数。以前他们都没做不计提一直累积下来这个数有些大了,请问老师这个该怎么处理呢?他计提分录是这样的,借:应付;贷:主营业务收入,其他应付款
老师是这样的:计提工资我做的是 借:管理费用 工资 管理费用 社保公司部分 管理费用 公积金公司部分 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工应酬 贷:其他应收款 个人社保 其他用收款 个人公积金 其他应收款 个税 银行存款 这样我计提的应付职工薪酬和发放金额就不一样了,因为计提的时候没有提个税啊,现在发的时候贷方又有个税了,是不是我哪里做错了
1月发工资的时候发了去年12月的工资,1月底不是过年嘛,就把1月的工资也发了,可以做预付工资不,2月申报1月个税的时候只申报发放的12月工资
22年的未确认融资费用是(4790.8-1000)*10% 下一年是不是(4790.8-1000-1000)*10%啊
为什么财务核算电商平台麻烦 有谁在电商做财务的吗
建筑企业账务处理一定要用完工百分比法吗?
老师好 公司主营业务不包含技术服务 但是我们提供了技术服务费 要怎么入账
22年的未确认融资费用是(4790.8-1000)*10% 下一年是不是(4790.8-1000-1000)*10%啊
老师您好!购进农产品送客户,视同销售。申报抵扣进项税额 在附表二 填写。视同销售,申报表没有找到地方填呀,这个也不开发票,填未开票收入里吗?
党建工作经费累计结余超过上年工资总额2%,就不再计提?
销售啤酒的包装物押金要不要交消费税?我记得増值税是收取时不要交
老师好,请问报名25年中级会计证书要求大专学历有5年工作经验,,报考必须要工作单位的证明,请问新入职的工作单位开的证明可以吗?(在该单位工作时间没有5年,这个5年的工作经验怎么判定呢?)
那应付职工薪酬不是一直都挂有数
是的是的,一直挂着贷方余额,表示你们欠的工资没有发下去。
个税申报每月正常申报,收入填0,年底发放整年的收入就填整年的么
追的是的,是这么做的。
对的是的,是这么做的。
那我个税申报长时间收入为0会不会有影响
实际情况下没有关系的,但是你们长期零申报不合理,不可能开了公司一直不营业。