同学你好 1、首次计提坏账准备的账务处理如下, 借:资产减值损失, 贷:坏账准备。 2、实际发生坏账时的账务处理, 借:坏账准备, 贷:应收账款等。 3、确认的坏账,又收回时, 借:应收账款等, 贷:坏账准备。 同时,确认银行存款的金额,其分录为, 借:银行存款, 贷:应收账款等。
收回以前年度确认的坏账损失的账,做 借:应收账款 贷:坏账准备。坏账准备科目就有余额了 请问怎么处理呢 ,之前今年没有坏账准备
老师,您好,关于坏账准备,转回时,一个是借:坏账准备,贷:信用减值损失,一个是借:应收账款,贷:坏账准备,这两种怎么区分
老师,您好,请问您应收账款做到了坏账准备里,这个坏账准备然后怎么处理呀
老师好,调回坏账借应收,贷坏账准备,那这个坏账准备一直挂着余额怎么解释,怎么处理
老师您好,应收账款收不回来了,也没计提坏账准备,账务处理怎么做?
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
老师,到确认实际发生坏账时,这个坏账准备科目就这么放着了,不用管了是么
坏账准备发生时:借:坏账准备 贷:应收账款
老师,资产减值损失最终归属到哪
当年转入本年利润,最终转入利润分配