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老师你好,问一个问题,就是公司在2021年11月在商场做了一批活动,就是预存1万系变1.2万,我们当时考虑先将此活动买下一部分,后期好为客户享受这个福利,所以当时分录是借:银行存款,贷:预收账款一货未提。现在有客户要求参加此活动,交给我们现金1万,且货未提,我要怎么处理,这个账有从复的部分

2022-03-07 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-07 11:33

你好!可以做分录: 借银行存款10000 贷预收账款10000 等提货时,再把2000体现出来,记入销售费用

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你好!可以做分录: 借银行存款10000 贷预收账款10000 等提货时,再把2000体现出来,记入销售费用
2022-03-07
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金
2021-03-05
1,对的 2,抢到作为预收处理,后面冲减销售收款 3,这个客户来了发票,作为返利费用处理
2021-03-05
12月确认收入的金额为 5000*2400/(2400%2B150*24) 借,银行存款 5000 贷,主营业务收入 5000*2400/(2400%2B150*24) 预计负债 5000-5000*2400/(2400%2B150*24)
2020-12-09
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