你好,没有资产处置损益,那么你可以使用营业外收支
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
[视同买断]齐鲁公司,2021年10月8日与甲企业(为增值税一般纳税人)签订代销协议,委托甲企业销售C商品100台、协议价为800元/台,成本520元/台,增值税率为13%。12月1日,收到甲企业开来的代销清单时开具的增值税专用发票上注明:售价80000元,增值税10400元。甲企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明:售价92000元,增值税额11960元。12月7日,收到甲企业按合同协议价支付的款项。约定甲企业不能将没有代销出去的商品退回齐鲁公司。
通过以上案例,运用经济学理论知识(例如分配理论),简述印度贫富分化问题的原因,如何解决印度的贫富分化问题,并通过以上分析对我国如何实现共同富裕提出建议。
提供了农业机械耕种服务,增值税及附加税费申报,应该填货物及劳务,还是填服务、不动产和无形资产。
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗,但是业务确实发生在24年底,但是当时没有取得发票,现在取得发票了,费用还是计提在24年底,现在已经取得发票了,在汇算的时候还要调增么
我们是盈利性私营医院,免征增值税吗
老师,请问25年得到的进项票和费用票可以做到24年底吗
老师看有营业外收入二级科目非流动资产处置净收益 营业外支出非流动资产处置净损失
我的固定资产清理科目余额是在借方 那我结转的时候就是借:营业外支出—非流动资产处置净损失 贷:固定资产清理吗?
你好,对的,你的理解是对的
老师 处置固定资产我们是小规模 我把固定资产卖了47000,老师帮我看看分录对吗?
这是前两笔分录
这是第三笔分录
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借::营业外支出 贷:贷:固定资产清理
马老师我的是对的吗?累计折旧那里把明细也写进去啦,是因为我当时这折旧的时候分着明细呢,那样可以吗?
那我这个是营业外支出,报税的时候啥也不用报吧?
我这个是要交增值税吗?
营业外支出,说明你没有收入,不交税
那我做第二笔分录的时候,是销售固定资产,有增值税。
销售固定资产,有增值税。,交增值税,不交所得税
那我报税的时候 增值税那里填47000,我1到三月也没有收入,没我在开票,就是卖这点固定资产 那也是免税的对吧老师。我这个卖的固定资产也没有开票,是卖给私人的,不要票。
你好,对的,你的理解是对的
那我这个就是无票收入?
没有开具 发票,就是无票收入
好的 谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦