你好,学员,可以留抵未来抵扣的
我们公司是销售办公器材的,我们办公室领用了公司的打印机,电脑等办公用品,办公使用。那么我们自用的办公用品还是可以抵扣增值税,并且除去进项税的成本也可以做企业所得税税前抵扣吗
老师您好 ,我们公司是小规模纳税人,租赁大型打印机,目前我们的打印机一直都是买外国二手报废机,没有进项发票,对方也是没有进项发票的,现在那个卖打印机的人可以开打印机的普通发票给我们,但是他们也是个体户小规模,我不知道让他们怎么开发票,买进来的二手打印机是(单价2500-2900)一台,发票单价怎么开?谢谢
老师,公司把一张增值税专用发票的发票联和抵扣联都弄丢了,现在请销售方复印发票记账联,再加盖发票专用章,可以扫描传过来,我打印两份吗?
老师,我公司买了1台打印机使用,打印机销售方给我开了增值税专用发票,我是消费者没有销项税,可以抵扣税吗?
老师,小规模公司买打印机台12000元,有收据但没有发票,对方说得2024年份给开发票,我可以先入帐抵纠得税吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
是一年内可以抵扣吗?
我们是租赁公司,不是销售货物的,没有销项啊
这个现在取消抵扣期限
未来什么时候都可以抵扣的
哦,留抵,我这边怎么做账
直接计入应交税费应交增值税(进项税中)
直接计入应交税费应交增值税(进项税)中