同学您好,那您暂估对红冲了,然后按实际收到的发票做
去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理
跨年收到暂估的发票,已经用于成本了,多暂估了,现在怎么处理?分录怎么写?
去年年底暂估的成本,现在开票了,暂估多了,是直接在汇算清缴时调增多暂估的部分吗?今年的账务处理需要怎么做?
有实际业务,我们开出去的票金额也确实比较高,当时担心成本票回不来!就取中暂估了成本,现在连暂估的成本的金额都达不到!补不回来!我现在该怎么处理?现在年底了,我是继续暂估吗?然后在汇算清缴钱凑齐成本票即可吗?
请问,马上年终结账了,我们今年有开出去的销售发票,成本当时是暂估的,年底这个实际成本还没有出来?这个要怎么处理?
那我已经按照之前的报税了 这个要怎么调整
汇算清缴的时候可以调整去年的账的,按实际的来申报,就是补交税款
好的。谢谢老师
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