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去年年底的时候暂估成本做多了,后面实际没有拿回来这么多发票,现在已经跨年了 要怎么处理

2022-03-05 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 14:42

同学您好,那您暂估对红冲了,然后按实际收到的发票做

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快账用户8184 追问 2022-03-05 14:48

那我已经按照之前的报税了 这个要怎么调整

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齐红老师 解答 2022-03-05 14:52

汇算清缴的时候可以调整去年的账的,按实际的来申报,就是补交税款

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快账用户8184 追问 2022-03-05 14:53

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-05 14:55

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同学您好,那您暂估对红冲了,然后按实际收到的发票做
2022-03-05
您好,把暂估的红冲按发票入账。
2022-06-03
同学你好 这个你直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-03-22
你好,是的,你直接冲减之前的成本,然后按照发票重新做,不过把成本部分计入到以前年度损益调整科目
2023-04-10
你好,现在催发票租成本,要不然你汇算清缴需要纳税调整
2024-12-12
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